可以的,可以抵扣的。
老師請問,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費是每年都可以抵扣嗎?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費按照價格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項一樣?
公司不是第二次買金稅盤,還可以抵扣嗎,還有就是我一次性可以把3年沒有抵扣過的技術(shù)維護(hù)費一次性抵扣了嗎
老師,以前年度沒有抵扣增值稅的稅控維護(hù)費,今年能全部一起抵扣嗎?完整的抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣的?
老師,請問小規(guī)模23年第一季度支付稅控盤技術(shù)維護(hù)服務(wù)的費用是不是可以用來抵扣增值稅?
庫存商品賬面比實際多了,但是找不出來是哪年什么時候的錯誤了,怎么辦?
老師,財報里應(yīng)付職工薪酬那欄為什么還有數(shù)據(jù)
老師您好,請問個人去稅務(wù)局代開銷售發(fā)票,需要稅務(wù)局核定2%-5%的稅是屬于什么稅?還需要繳納什么稅?
老師,請問下2016年到2024年進(jìn)項專票以前沒有抵扣可以在2025年6月進(jìn)行抵扣嗎
老師,我今天問了一個文員工作。然后他說你有中級,做文員不是有點大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計提的時候可以按減半德金額計提嗎
汽車銷售公司,客戶購車貸款把款項轉(zhuǎn)到汽車銷售公司,出來車輛的貸款還有保險和車購稅,我公司把車款收下后,保險和稅款可以直接支取嗎?
老師 我新接手一個公司 帳很亂 我從19年開始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬,當(dāng)天又給另外一個公司轉(zhuǎn)249.2萬,沒有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
老師,9號就是今天離職,每月工資5000,這個月應(yīng)該開多少錢,1號是周日,是不是也應(yīng)該算在內(nèi),用5000/30*9=1500
老師,請問是不是不論是稅控盤還是稅控技術(shù)維護(hù)費都是可以拿來抵扣稅費的哈?
對的是的,是這么做的。
老師, 我第一季度發(fā)生稅控技術(shù)維護(hù)費時做如圖的分錄,但第一季度沒有需要繳納的稅費,那請問第二三四季度發(fā)生稅費并用這個維護(hù)費來抵扣時,我海需要做什么分錄嗎?
沒有抵扣,不要做,抵扣了之后再做減免稅款
老師,我這個發(fā)生稅控維護(hù)費的季度沒有發(fā)生抵扣就不應(yīng)該做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用-服務(wù)費 嗎?
對的是的,沒有底褲不要做這個。
那老師,發(fā)生抵扣的后面季度,我該怎么做分錄呢?
你好,之前已經(jīng)提前做了,你再抵扣就不要做了。要么你就紅沖,然后需要抵扣的時候,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費用負(fù)數(shù)。