可以的,可以抵扣的。

老師請問,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)是每年都可以抵扣嗎?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時(shí)候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時(shí)可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?
公司不是第二次買金稅盤,還可以抵扣嗎,還有就是我一次性可以把3年沒有抵扣過的技術(shù)維護(hù)費(fèi)一次性抵扣了嗎
老師,以前年度沒有抵扣增值稅的稅控維護(hù)費(fèi),今年能全部一起抵扣嗎?完整的抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣的?
老師,請問小規(guī)模23年第一季度支付稅控盤技術(shù)維護(hù)服務(wù)的費(fèi)用是不是可以用來抵扣增值稅?
老師,員工個(gè)稅是管理費(fèi)用呢,還是營業(yè)外支出,弄利潤表的時(shí)候
樸老師,接上次問題,包裝物變賣的單據(jù)
公司賬上有筆計(jì)提存貨跌價(jià),分錄寫的是借管理費(fèi)用-存貨減值損失,貸庫存商品-存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,這樣做對嗎老師
請教老師:我現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅,采的工資是9月份的工資在10月份發(fā)的,當(dāng)時(shí)扣個(gè)人社保部分是10月份的社保,但是10月份報(bào)的社保有個(gè)人補(bǔ)繳部分沒有在工資里扣,我報(bào)個(gè)稅是采集工資表里真正扣了個(gè)人多少嗎?
老師你好,問下20萬票6%稅率稅費(fèi)12000,其中附加稅是12%打五折嗎
老師,我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)因?yàn)閷Ψ接袉栴},稅務(wù)讓我們暫時(shí)轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么做賬,后期能抵扣了又怎么做
請問老師,兼職員工工資可以納入工資薪金核算嗎,需要注意那些方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師您好!問下食品廠每個(gè)月有銷售熟貨產(chǎn)品,也有直接生貨原材料,那么這個(gè)銷售生貨原材料,需要在財(cái)務(wù)軟件里做入庫嗎,還是直做憑證分錄來處理,就是怎樣處理規(guī)范些,謝謝!
老師,去會計(jì)工作,要學(xué)到什么程度才能被應(yīng)聘上
老師,母公司對子公司之前100%投資,現(xiàn)在母公司要撤回投資,子公司無力償還,子公司怎么做賬呢


老師,請問是不是不論是稅控盤還是稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)都是可以拿來抵扣稅費(fèi)的哈?
對的是的,是這么做的。
老師, 我第一季度發(fā)生稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做如圖的分錄,但第一季度沒有需要繳納的稅費(fèi),那請問第二三四季度發(fā)生稅費(fèi)并用這個(gè)維護(hù)費(fèi)來抵扣時(shí),我海需要做什么分錄嗎?
沒有抵扣,不要做,抵扣了之后再做減免稅款
老師,我這個(gè)發(fā)生稅控維護(hù)費(fèi)的季度沒有發(fā)生抵扣就不應(yīng)該做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 嗎?
對的是的,沒有底褲不要做這個(gè)。
那老師,發(fā)生抵扣的后面季度,我該怎么做分錄呢?
你好,之前已經(jīng)提前做了,你再抵扣就不要做了。要么你就紅沖,然后需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。