可以的,可以抵扣的。
老師請(qǐng)問(wèn),增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)是每年都可以抵扣嗎?
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時(shí)候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時(shí)可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?
公司不是第二次買(mǎi)金稅盤(pán),還可以抵扣嗎,還有就是我一次性可以把3年沒(méi)有抵扣過(guò)的技術(shù)維護(hù)費(fèi)一次性抵扣了嗎
老師,以前年度沒(méi)有抵扣增值稅的稅控維護(hù)費(fèi),今年能全部一起抵扣嗎?完整的抵扣和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模23年第一季度支付稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的費(fèi)用是不是可以用來(lái)抵扣增值稅?
老師,您好,我們要開(kāi)房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢(qián)。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過(guò)程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷(xiāo)嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思?。?/p>
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開(kāi)發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷(xiāo)售額成本可以按照不開(kāi)票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)公司要注銷(xiāo) 有開(kāi)社保的費(fèi)登記信息,現(xiàn)在要注銷(xiāo)單位社保登記我能線上辦理嗎,我這里是湖南益陽(yáng)
調(diào)整對(duì)銀行的報(bào)表,可不可以調(diào)高存貨?會(huì)不會(huì)有什么影響
老師找工作這個(gè)職位要求,的賬務(wù)處理是什么呢
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是不論是稅控盤(pán)還是稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)都是可以拿來(lái)抵扣稅費(fèi)的哈?
對(duì)的是的,是這么做的。
老師, 我第一季度發(fā)生稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)做如圖的分錄,但第一季度沒(méi)有需要繳納的稅費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)第二三四季度發(fā)生稅費(fèi)并用這個(gè)維護(hù)費(fèi)來(lái)抵扣時(shí),我海需要做什么分錄嗎?
沒(méi)有抵扣,不要做,抵扣了之后再做減免稅款
老師,我這個(gè)發(fā)生稅控維護(hù)費(fèi)的季度沒(méi)有發(fā)生抵扣就不應(yīng)該做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 嗎?
對(duì)的是的,沒(méi)有底褲不要做這個(gè)。
那老師,發(fā)生抵扣的后面季度,我該怎么做分錄呢?
你好,之前已經(jīng)提前做了,你再抵扣就不要做了。要么你就紅沖,然后需要抵扣的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。