不需要的,沒有完工的不用。
老師你好,公司以前購入一批存貨,借方做庫存商品,貸方做應(yīng)付賬款,庫存商品是數(shù)量金額式錄入軟件,由于一些原因要打折出售,那么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時(shí),庫存商品是按照購進(jìn)時(shí)的金額結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
老師,我在結(jié)轉(zhuǎn)6月成本的時(shí)候,產(chǎn)品A入庫的金額出來了,但是數(shù)量忘記寫了,導(dǎo)致在出庫的時(shí)候單價(jià)變高,成本應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了,我能把6月的入庫數(shù)量一次性在7月補(bǔ)入庫嗎?因?yàn)榧緢?bào)結(jié)束,改報(bào)表比較麻煩
老師設(shè)置了輔助核算的存貨,主營業(yè)務(wù)收入成本。軟件不具備自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的功能,需要手工結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)主營業(yè)務(wù)成本和庫存商品的數(shù)量金額都是一致的對嗎
老師,你好!我想問一下,如果在2月的時(shí)候,產(chǎn)品的銷售額是1萬元,數(shù)量為5萬個(gè)。在三月的時(shí)候,2月這個(gè)產(chǎn)品的銷售額沖紅了,重開發(fā)票。變成銷售額為5千元,數(shù)量為8萬,那在結(jié)轉(zhuǎn)為庫存商品時(shí),產(chǎn)品價(jià)格為負(fù)數(shù),我該如何處理
我想問的是進(jìn)項(xiàng)票的總的合計(jì)金額和稅額沒有差錯(cuò),但是因?yàn)楫a(chǎn)品明細(xì)特別多,按平均價(jià)格開票過來,數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方,銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,把成本自己計(jì)算完,能按成本金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?那開進(jìn)來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
總賬、主管、出納、成本分別對應(yīng)財(cái)務(wù)主管、共享會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)里的誰?支付廠房租金業(yè)務(wù)工作流程還有各崗位本次業(yè)務(wù)說明該怎么寫?
老師,請問報(bào)銷的兩種處理方式利弊?老出納借款3萬,用現(xiàn)金支付費(fèi)用報(bào)銷,然后再整理票據(jù)統(tǒng)一報(bào)銷,新出納收集報(bào)銷票據(jù),直接銀行轉(zhuǎn)賬給申請人。那種方式更合理?
個(gè)體工商戶超過核定征收后所得稅是適用多少比例
老師,臨時(shí)工需要開發(fā)票嗎?簽什么合同呢
老師請問購置稅能抵扣增值稅么
老師,公司的對公戶還沒有開好,用法人自己的賬號(hào)付款給供應(yīng)商,對方開專票給法人,這個(gè)能當(dāng)正常進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
軟件集成電路企業(yè)的稅收方面有哪些特殊的政策?與小型微利企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策,能同時(shí)享受嗎?
一般納稅人報(bào)稅流程是什么?
進(jìn)貨的商品,退貨45元,如果前次貸物供應(yīng)商已開票,那么本次退貨1件45元,是否要開紅票?
快賬結(jié)轉(zhuǎn)的憑證在哪里
那原來有完工都記完工成本的,現(xiàn)在沒完工記哪里去呢
沒有完工的在生產(chǎn)成本里面掛著借方
做了這筆分錄就可以了是嗎
是的是的,是這么做的。
之前是這么做的,借方記生產(chǎn)成本,那貸方怎么記賬呢
原材料應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
這筆分錄也不用做是嗎
沒事了老師
不用客氣,工作愉快。