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我們家22年有一筆政府補(bǔ)助,是外商投資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持資金,當(dāng)年彌補(bǔ)了匯兌損失,還想下一部分,沒做處理,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們并入收入核算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,想問下,政府補(bǔ)助可以放在不征稅收入,5年內(nèi)攤銷掉嗎?

2024-03-21 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-21 16:27

您好,稅務(wù)讓我們補(bǔ)所得稅就是這個(gè)補(bǔ)助是要征稅的收入了, 我們不是以下3項(xiàng)就要交稅的 相關(guān)法律規(guī)定:《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第七條收入總額中的下列收入為不征稅收入: (一)財(cái)政撥款; (二)依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金;(三)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入.

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快賬用戶7638 追問 2024-03-21 16:31

買資產(chǎn)用掉什么的可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:32

您好,這個(gè)錢我們當(dāng)然是可以用的,但是這個(gè)資金要先記入收入并入我們利潤(rùn)表的

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快賬用戶7638 追問 2024-03-21 16:33

當(dāng)時(shí)入了遞延收益

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齊紅老師 解答 2024-03-21 16:37

您好,遞延收益是專項(xiàng)資金我們用來(lái)購(gòu)買資產(chǎn)之類。這個(gè)是政策有文件給我們,隨資產(chǎn)折舊來(lái)攤遞延收益的,不是我們?nèi)藶榉殖?年,這是收益性的補(bǔ)助,是一次性記入利潤(rùn)表

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您好,稅務(wù)讓我們補(bǔ)所得稅就是這個(gè)補(bǔ)助是要征稅的收入了, 我們不是以下3項(xiàng)就要交稅的 相關(guān)法律規(guī)定:《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第七條收入總額中的下列收入為不征稅收入: (一)財(cái)政撥款; (二)依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金;(三)國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他不征稅收入.
2024-03-21
同學(xué)你好 是的 2.要調(diào)增交稅的
2020-11-04
您好,可以調(diào)表不調(diào)賬,是的,您貸專項(xiàng)應(yīng)付款-10貸以前年度損益調(diào)整10
2021-04-25
你好,同學(xué)。 您這是屬于差錯(cuò)更正,如果是在2018年后調(diào)整就是屬于前期差錯(cuò)更正,用以前年度損益調(diào)整處理的。
2020-08-30
同學(xué)您好 如果賬套不改憑證而僅更改報(bào)表,這種做法是不規(guī)范的,可能會(huì)導(dǎo)致后續(xù)更多問題。 從正確的會(huì)計(jì)處理角度來(lái)說,所得稅計(jì)提應(yīng)該按照正確的總公司盈利額減掉分公司的虧損額,在符合稅法規(guī)定的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額后計(jì)提所得稅。 但由于你們已經(jīng)進(jìn)行了年報(bào)調(diào)整并補(bǔ)繳了所得稅,這種情況下如果不調(diào)整賬套憑證而直接改報(bào)表,容易造成數(shù)據(jù)混亂和不一致。建議與稅務(wù)部門溝通,說明實(shí)際情況,盡量采取規(guī)范的會(huì)計(jì)處理方法,調(diào)整賬套憑證以確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和連貫性。同時(shí),應(yīng)重視稅務(wù)合規(guī),避免類似瞞報(bào)收入的情況再次發(fā)生。
2024-08-30
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