你好多計提的具體的是哪一個費用?
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項嗎
老師好。我想請教一下,中級實務第十五章,合同生效日跟債務重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時候用合同生效日。什么時候用債務重組日的公允價
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?
請問老師,單位期末其他應付賬款,借方余額400萬,資產(chǎn)負債表就在其他應付款負數(shù)列示400萬,可以么?
老師您好,請問,企業(yè)所得稅計稅憑證采集表是正常采集還是有涉稅風險才采集
我需要將2024年財務報表做一個年收入1100萬左右,用于銀行貸款能否做?
我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷, 現(xiàn)在第一筆退稅款退不下來 ,那我可以不退了,進項發(fā)票全部用來抵扣內(nèi)銷的銷項嗎
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購發(fā)票系統(tǒng)沒勾選,我現(xiàn)在要補單進去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應付賬款嗎
是所得稅費用
不會顯示的,這個不影響你的利潤
所得稅費用你如果交了的,在實際已交納里面顯示,沒有交的,你多計提的這里不會顯示的。
我紅沖多計提的所得稅費用沒有用到以前年度損益調(diào)整科目, 借:所得稅費用 -100 貸:應交稅費-所得稅 -100
好,這個不影響的。所得稅費用不影響你的所得稅,因為你交稅是根據(jù)利潤總額。
我2023年度的利潤總額是-1000,凈利潤是-1100,然后匯算清繳的利潤總額和納稅調(diào)整后的金額也是-1000,這樣對嗎?不是以凈利潤的金額做核對嗎?
你好對的,是這么做的。
“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”的“賬載金額”填寫的數(shù)據(jù),請問是看余額表鐘的應付職工薪酬的本年累計發(fā)生額的貸方余額嗎?
應付職工薪酬貸方發(fā)生額合計。