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你好老師!老板要求做一個實際的內(nèi)賬自己看的!他有一家個體的!有時會用個體的直接轉(zhuǎn)賬買點小東西,但是實際是用到一般納稅人公司的!這種是沒有票的!這種以前都是記到一般納稅人的現(xiàn)金賬!當是老板給的!不對外報稅的!現(xiàn)在要做一盤總的內(nèi)賬!這些都是要在賬面顯示出來給老板看的!這樣一個過程!怎么做分錄??!謝謝!

2024-03-21 12:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 12:09

同學你好 這個就是按實際業(yè)務(wù)來做分錄的 不用考慮稅

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快賬用戶9592 追問 2024-03-21 12:42

老師!幫我看看這樣對嗎?謝謝!就是我現(xiàn)在要把個體和一般納稅人的放在一起記錄,那個體用銀行轉(zhuǎn)出一筆100元,那就是借:庫存商品 100元 貸:銀行存款100元 這100元實際的貨物是用到一般納稅人那里的,我們平時這100元就當老板給的現(xiàn)金,如果用分錄表示的話,是不是借:備用金 100 貸:其他應(yīng)付款-老板 100 然后再 借 庫存商品100元 貸:備用金100元 我的思路是這樣的!您看一下對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:47

對的 是這樣做的哦

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快賬用戶9592 追問 2024-03-21 12:49

好的!謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-03-21 12:51

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 這個就是按實際業(yè)務(wù)來做分錄的 不用考慮稅
2024-03-21
借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,老板 確認收入之后,借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
2023-01-30
你好!你這個只能當借款了。
2020-11-11
你好 購入的借庫存商品貸銀行存款 銷售出去借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2020-10-09
您好,6個單體報表做出來后,把報表合并,抵銷內(nèi)部交易和往來科目余額就好了,這個合并報表就是一個集團的整體的報表,內(nèi)部相互的都要剔除
2024-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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