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暫估入庫的已經(jīng)銷售,發(fā)票還沒收到,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

2024-03-19 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-19 12:34

可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)的。

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快賬用戶7600 追問 2024-03-19 12:36

發(fā)票沒收到也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這種是暫估成本嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 12:37

可以呀,會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬,不看發(fā)票沒發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。

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快賬用戶7600 追問 2024-03-19 12:43

那上月暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月收到發(fā)票,是直接原分錄紅沖后重新入庫就可以了嗎?一正一負(fù)操作后不影響庫存

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齊紅老師 解答 2024-03-19 12:44

把暫估的紅沖按發(fā)票入賬就行了。

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快賬用戶7600 追問 2024-03-19 12:50

每個(gè)月入庫單很多,暫估的時(shí)候可以錄入一個(gè)憑證里面嗎?每一張的金額單獨(dú)列出這樣可以不?下月紅沖的時(shí)候能不能只沖里面部分金額,因?yàn)槭菃雾?xiàng)列出的。例如: 借:庫存商品-暫估100 庫存商品-暫估200 庫存商品-暫估300 貸:應(yīng)付賬款 下個(gè)月到了200發(fā)票 借:庫存商品-暫估-200 貸:應(yīng)付賬款-200 借:庫存商品200 貸:應(yīng)付賬款200

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齊紅老師 解答 2024-03-19 12:54

暫估的時(shí)候按照具體商品名稱錄入系統(tǒng)。 他和有發(fā)票的錄入是一樣的,差異就差沒有發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 12:54

下個(gè)月是回來多少發(fā)票紅沖對(duì)應(yīng)的多少,然后再按發(fā)票做一筆正確的分錄。

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快賬用戶7600 追問 2024-03-19 12:58

暫估入庫的時(shí)候能不能像我之前發(fā)那樣,全部列入一個(gè)憑證,票到只沖部分后重新做正確分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:00

可以的,沒問題,你要是一起發(fā)生的就寫一個(gè)憑證上。

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快賬用戶7600 追問 2024-03-19 13:02

一起做就會(huì)遇到這種情況,收到的發(fā)票金額和暫估憑證的金額不一致,所以按照發(fā)票金額對(duì)應(yīng)的暫估金額來分別紅沖可以不?如果發(fā)票金額更小,就會(huì)留有一部分沒有紅沖,這樣操作可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:05

回來多少發(fā)票紅沖多少暫估?

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快賬用戶7600 追問 2024-03-19 13:08

入庫單有很多張,暫估的時(shí)候填在一個(gè)憑證里暫估入庫的,但是是按入庫單金額一張一張單獨(dú)列出來的金額,收到發(fā)票金額不可以完全對(duì)應(yīng),是需要全部紅沖,還是可以只沖發(fā)票對(duì)應(yīng)的那幾條暫估?就是我列的例題那種

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齊紅老師 解答 2024-03-19 13:11

那你看到發(fā)票回來是什么名稱和你賬戶的名稱能對(duì)上,然后你就沖對(duì)應(yīng)的金額就行?

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可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)的。
2024-03-19
您好 暫估入庫的 銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn) 是的
2021-02-25
收到貨物的當(dāng)天 可以結(jié)轉(zhuǎn) 安暫估的
2021-07-26
嗯嗯,可以結(jié)轉(zhuǎn)的,沒問題的
2023-03-23
紅沖暫估入庫還有暫估的成本,然后再做發(fā)票的重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-09-20
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