可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)的。
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,商品入庫時(shí)沒發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒收到,銷售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,請(qǐng)問暫估入庫,銷售出去就可以按照暫估的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本,在收到發(fā)票后紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了嗎?
請(qǐng)問先銷售了貨物,但是之前進(jìn)貨單價(jià)發(fā)票還沒收到,可以暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有到,先做了暫估入庫,然后銷售了開具銷售發(fā)票,那本月成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
個(gè)體戶貨款,沒有開銀行賬戶,法人銀行賬戶可以收款嗎?
老師好,個(gè)稅申報(bào)后 又發(fā)了獎(jiǎng)金 這個(gè)怎么申報(bào)
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類
顧客購買的會(huì)員應(yīng)該怎么開具發(fā)票
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表中存貨項(xiàng)目的列報(bào)金額,公式是什么呀
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
老師你好,我想問一下物管公司開車位費(fèi),要賦什么碼?
你好,一般納稅人,贈(zèng)送產(chǎn)品怎么做賬
發(fā)票沒收到也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?這種是暫估成本嗎?
可以呀,會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做賬,不看發(fā)票沒發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
那上月暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)月收到發(fā)票,是直接原分錄紅沖后重新入庫就可以了嗎?一正一負(fù)操作后不影響庫存
把暫估的紅沖按發(fā)票入賬就行了。
每個(gè)月入庫單很多,暫估的時(shí)候可以錄入一個(gè)憑證里面嗎?每一張的金額單獨(dú)列出這樣可以不?下月紅沖的時(shí)候能不能只沖里面部分金額,因?yàn)槭菃雾?xiàng)列出的。例如: 借:庫存商品-暫估100 庫存商品-暫估200 庫存商品-暫估300 貸:應(yīng)付賬款 下個(gè)月到了200發(fā)票 借:庫存商品-暫估-200 貸:應(yīng)付賬款-200 借:庫存商品200 貸:應(yīng)付賬款200
暫估的時(shí)候按照具體商品名稱錄入系統(tǒng)。 他和有發(fā)票的錄入是一樣的,差異就差沒有發(fā)票。
下個(gè)月是回來多少發(fā)票紅沖對(duì)應(yīng)的多少,然后再按發(fā)票做一筆正確的分錄。
暫估入庫的時(shí)候能不能像我之前發(fā)那樣,全部列入一個(gè)憑證,票到只沖部分后重新做正確分錄呢?
可以的,沒問題,你要是一起發(fā)生的就寫一個(gè)憑證上。
一起做就會(huì)遇到這種情況,收到的發(fā)票金額和暫估憑證的金額不一致,所以按照發(fā)票金額對(duì)應(yīng)的暫估金額來分別紅沖可以不?如果發(fā)票金額更小,就會(huì)留有一部分沒有紅沖,這樣操作可以嗎
回來多少發(fā)票紅沖多少暫估?
入庫單有很多張,暫估的時(shí)候填在一個(gè)憑證里暫估入庫的,但是是按入庫單金額一張一張單獨(dú)列出來的金額,收到發(fā)票金額不可以完全對(duì)應(yīng),是需要全部紅沖,還是可以只沖發(fā)票對(duì)應(yīng)的那幾條暫估?就是我列的例題那種
那你看到發(fā)票回來是什么名稱和你賬戶的名稱能對(duì)上,然后你就沖對(duì)應(yīng)的金額就行?