你好!不行,稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可。
老師,你好,股東是法人,平時(shí)沒(méi)有發(fā)工資,在年底時(shí)發(fā)年終獎(jiǎng)1萬(wàn),我是不是按工資處理,申報(bào)個(gè)人所得稅
老師沒(méi)有在工資表里面的股東,可以有年終獎(jiǎng)嘛?
我要是發(fā)年終獎(jiǎng),先要確定這些人在不在公司里就職,要是股東都沒(méi)有發(fā)工資,年終是不是不可以發(fā)年終獎(jiǎng),只能視為分紅
股東不是公司員工,年終發(fā)的錢(qián)可以申報(bào)年終一次性獎(jiǎng)金嗎?或者年終可以給股東發(fā)福利嗎?也可以算在員工福利按工資總額的14%扣除嗎?
老師如果發(fā)23年的年終獎(jiǎng)金是不是12月份就得發(fā)放了?法人平時(shí)沒(méi)有工資是不是可以以年終獎(jiǎng)的形式一次性發(fā)放工資
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒(méi)到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
那個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)收入,賬上計(jì)提工資,網(wǎng)銀未發(fā)工資呢
這算不算工資
那平時(shí)計(jì)提工資,年末工資薪金一起申請(qǐng)一年的行嗎申報(bào)
你好!這不算,沒(méi)有申報(bào)的,稅務(wù)局不會(huì)同意。 實(shí)操中,你可以計(jì)提,可以申報(bào),但是慢點(diǎn)發(fā)一般沒(méi)事