是以前年度損益調(diào)整

工資是次月發(fā)放的,12月份少計提了410元,金額不算很大,能不能直接算到1月份的費(fèi)用里,不使用以前年度損益調(diào)整科目?
老師,我去年12月的計提工資,今年1月因為發(fā)工資時做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過以前年度損益調(diào)整科目
老師,我23年12月少計提了工資,那我這個月是要補(bǔ)計提工資,補(bǔ)計提的這筆分錄是用成本科目還是以前年度損益調(diào)整科目呢
老師,12月少計提工資,這個補(bǔ)提,以前年度損益調(diào)整是補(bǔ)計提的時候用還是發(fā)放工資的時候用呢
老師請問 2023 年 12 月工資,1 月發(fā)放,12 月未做計提。那么 1 月計提工資時是入 2024 年費(fèi)用,管理費(fèi)用—工資里去,還是做以前年度損益調(diào)整里?個稅同時也申報在 2024 年 1 月。
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
謝謝老師
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