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老師企業(yè)所得稅年終匯算清繳的時候,關于視同銷售。的情況。這個比如說當時做賬的時候,借,銷售費用1130,貸,庫存商品1000,應交稅費應交增值稅銷項稅額130那這個比如說當時的時候沒有確認收入,這個視同銷售得怎么做???

2024-03-19 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-19 10:48

好賬務處理,這樣是對的,就在視同銷售里把這個收入填上就行。

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快賬用戶8576 追問 2024-03-19 10:53

那這個收入是1130嗎?那在當時做賬的時候可以直接確認收入嗎?這樣是不是就可以不用調(diào)了?

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齊紅老師 解答 2024-03-19 10:56

這個是必然的差異,你賬務處理這樣是對的視同銷售就填寫匯算清繳申報表就行了。

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齊紅老師 解答 2024-03-19 10:57

做賬按準則 這樣是對的?

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相關問題討論
好賬務處理,這樣是對的,就在視同銷售里把這個收入填上就行。
2024-03-19
需要 增值稅填寫銷售額 所得稅視同銷售做收入 成本
2024-12-24
你好,借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅
2024-03-06
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-10-05
你好,銷售費用需要的按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五。
2023-05-25
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