你好,不合理,有稅務(wù)風(fēng)險(發(fā)票金額大于實際消費(fèi)金額)
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯誤了,需要退回來重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個稅,這些都計入營業(yè)外支出嗎?
請問,自然人獨(dú)資和個人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號未到票還有500多萬,但對應(yīng)單品庫存產(chǎn)品價值超700萬,那匯算清繳需不需要做暫估入庫,調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎勵資金10萬元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購買方開票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開進(jìn)來,可以先暫估庫存做賬,下個月發(fā)票開進(jìn)來后再把暫估的庫存沖了就可以對吧?開的普票如果紅沖沒有告知對方,對方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
老師,我應(yīng)該怎么規(guī)避風(fēng)險呢,這個有我上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字,有法人的蓋章,這樣可以嗎
你好,需要實際消費(fèi)多少,就按多少開具發(fā)票過來報銷
但是我們實際經(jīng)營中,確實有報銷金額和發(fā)票不一致的情況,比如出差住宿,我們的報銷標(biāo)準(zhǔn)是一晚300元,但是有的就想住好點(diǎn),超過標(biāo)準(zhǔn)開了460的發(fā)票,但是我們只能按規(guī)定報銷300元
你好,是實際消費(fèi),只是超過標(biāo)準(zhǔn)了,這樣沒有問題
最上面那個實際消費(fèi)是830,但是老板不給員工報銷這么多呢,只給報銷737,財務(wù)經(jīng)理和法人都簽字了,這樣也有風(fēng)險嗎老師
你好,根據(jù)你的這個描述,實際消費(fèi)是737才對啊?
不是的老師,是老板之前在這家飯店吃過,也是點(diǎn)的這些菜,但是付了737,有一同事也去這家店招待客戶了,也是3個人大致也是這幾個菜,但是金額是830.老板覺得員工亂花錢了,說只給她報銷737,但是發(fā)票是830的,實際報銷只給員工打款737,這樣合理嗎
你好 從實際報銷的角度,當(dāng)然不合理,人家畢竟是花了830(除非員工虛開發(fā)票的金額)
經(jīng)核查是員工私自要了1包煙,自己用了,但是飯店一起開票830,減去煙,吃飯也就737,但是該員工又把點(diǎn)餐小票丟了,無從查證,老板說按照737給他報銷,但是發(fā)票是830的,財務(wù)經(jīng)理和老板都簽字了,請問財務(wù)有風(fēng)險嗎老師
你好,發(fā)票金額大于實際報銷金額,這個是沒有問題的
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利