您好,“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;

其他應(yīng)收款的貸方金額,在資產(chǎn)負(fù)債表里是應(yīng)該填列為其他應(yīng)付款嗎?
應(yīng)收 應(yīng)付 預(yù)收 預(yù)付 其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 不重分類 什么意思 老師 編制資產(chǎn)負(fù)債表的時候老師講到的 不太明白
老師,其他應(yīng)收款期末余額在貸方,我在填資產(chǎn)負(fù)債表的時候是在其他應(yīng)收款那填負(fù)數(shù)嗎?
老師,填列資產(chǎn)負(fù)債表時,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款放在哪個科目了?
老師,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,此金額為其他應(yīng)付款對嗎?
老師,請問公司安排殘疾人就業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,請問社保費(fèi)和公積金是不是必須要在每月15號以前申報繳費(fèi)呀?
老師,A開票給我們,我們付款給B, 簽訂個三方協(xié)議,這樣可以嗎
老師,能教我一下這個月折舊額怎么算的啊
老師,本來在2季度應(yīng)給員工支付績效2103.2元。結(jié)果2季度最后一個月員工已離職了。這個月給補(bǔ)發(fā)績效,這樣還申報個稅嗎?
老師,經(jīng)營范圍沒有貨物進(jìn)出口,也可以把貨物出口給外國的嗎?
您好,購買二手商品,再出售的話,我們賣出去的的時候開發(fā)票,可以寫上二手這兩個字嗎
為什么我的賬號里面 我的收藏 沒有內(nèi)容?
公司的房租費(fèi)用,要是分2年分?jǐn)傋唛L期代攤費(fèi)用,分一年分?jǐn)傋哳A(yù)付賬款科目對嗎
其他人不接,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬


老師,有沒有各項(xiàng)目的填列公式呢?在哪能下載
您好,沒有下載哦,報表 要重分類的就幾個科目,自己加減一下就好了, 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計數(shù)計算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計數(shù)一計提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計數(shù)計算填列。