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老師您好,23年的印花稅少報了,現(xiàn)在補申報的話,會計分錄怎么做

2024-03-18 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-18 16:36

你好,23年的印花稅少報了,現(xiàn)在補申報的話,會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款?

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快賬用戶6251 追問 2024-03-18 16:37

一定通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接通過未分配利潤可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-18 16:37

你好,如果是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,是計入? 利潤分配—未分配利潤? ? 科目核算?

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你好,23年的印花稅少報了,現(xiàn)在補申報的話,會計分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款?
2024-03-18
借:稅金及附加
貸:銀行存款
2024-01-05
你好,現(xiàn)在需要補交23年的印花稅,分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅,貸:銀行存款?
2024-03-22
您好,同學(xué) 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2023-04-22
你好,這個正規(guī)的做法是進入以前年度損益調(diào)整。
2023-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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