不需要填寫其他的。
我們有一個(gè)公司是小微企業(yè),而且是半路接過來的這個(gè)單位,2020年度應(yīng)該是虧損,2021年有營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也繳企業(yè)所得稅來著,匯算清繳時(shí)提示是退稅,為了不想退稅就納稅調(diào)整增項(xiàng)其他項(xiàng),調(diào)整完了不退稅了,提交的又提示小微企業(yè)有優(yōu)惠政策的那個(gè)明細(xì)表,我沒填那個(gè)表,現(xiàn)在稅管員打過電話說應(yīng)該是市稅局要求填寫,這種情況是不是沒法在動(dòng)我填的那個(gè)納稅調(diào)整增項(xiàng)了?
老師好!20年和21年虧損,22年盈利,但并沒有全部彌補(bǔ)完所有虧損(還余3萬多)。在22年的匯算清繳中,顯示還有要繳企業(yè)所得稅(期中減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表都已填寫)且資產(chǎn)負(fù)債表里還有十幾萬的負(fù)債合計(jì)。為什么還要繳納(表中自動(dòng)顯示)是哪里出問題了嗎?
您好,我公司是2022年成立,一直到2023年2月為籌辦期,沒有收入,22年年底凈利潤(rùn)為—19.22萬元辦期的匯算清繳應(yīng)該怎么填,只在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的“第30行—其他”調(diào)增19.22萬元,不形成虧損,還需要填寫其他表嗎,其他有什么注意事項(xiàng)嗎?
老師,今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表,所以我想把一個(gè)沒用的公司做成贏利,但那個(gè)公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費(fèi),我把手續(xù)費(fèi)調(diào)上去后還想做100元的收款,這樣就不會(huì)虧損了,問題是這100元我就沒發(fā)生過,我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎?如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行?我還用不用改4季度報(bào)表?
利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額在預(yù)繳時(shí)填報(bào)申報(bào)表,在進(jìn)行納稅調(diào)整事項(xiàng)后還要進(jìn)行填納稅調(diào)整明細(xì)表,然后,再填納稅申報(bào)表,最后實(shí)際應(yīng)繳納的還需要填以前年度為彌補(bǔ)虧損,最后實(shí)際應(yīng)繳納的稅=(預(yù)繳時(shí)應(yīng)納稅所得額±納稅調(diào)整事項(xiàng)-以前年度未彌補(bǔ)虧損)??稅率,然后之前計(jì)算的稅如果以經(jīng)預(yù)繳,那么就是多退少補(bǔ)。我剛學(xué)這么說是不是對(duì)的@wu老師
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動(dòng)比率大大低于1是正常現(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點(diǎn),是指不同籌資方式下每股收益都想等時(shí)息稅前利潤(rùn)水平,這句話為什么是錯(cuò)的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項(xiàng)D為什么會(huì)使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請(qǐng)問老師,報(bào)銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號(hào)¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請(qǐng)問老師,付款申請(qǐng)單,費(fèi)用報(bào)銷單上的記賬會(huì)計(jì)能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,故意調(diào)增,不退稅,以后稅務(wù)局不會(huì)查吧?
不會(huì)的,不會(huì)的,不會(huì)的,不會(huì)的。