借應(yīng)收賬 貸營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)付職工薪酬、工資
網(wǎng)上核銷(xiāo)外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫(xiě)左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢(qián)都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
三月份借銀行存款,貸應(yīng)收賬款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行
老師,我們是通過(guò)第三方代繳的社保,社???月份已經(jīng)支付了,2月份才收到發(fā)票,這個(gè)怎么做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,社保 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借,應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保 貸,銀行存款 沒(méi)有發(fā)票正常做賬,然后下一個(gè)月紅沖再做發(fā)票的。
發(fā)票多開(kāi)3元怎么辦
你好,你按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做就可以的,這個(gè)也不影響你交稅。
這3元計(jì)入哪個(gè)科目
什么都不zuo 這個(gè)不影響你交稅,你還是按照你正常的來(lái)。
你們支付給他100,他給你開(kāi)了103,你賬上還是按照100來(lái)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,對(duì)方開(kāi)的1個(gè)點(diǎn)的普票,我們這邊也能抵增值稅嗎
差額交稅的可以啊,沒(méi)有問(wèn)題啊。
差額交稅的,你就是要普票就行,
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。