您好,是因?yàn)槲覀冏鲞@個(gè)分錄時(shí)還沒有支付,如果現(xiàn)在就支付,可以貸方 銀行存款
老師您好 2021.12.28交的2022全年租庫(kù)房費(fèi)用48000,用銀行存款支付,可是直接使用其他應(yīng)付款科目嗎 還是需要使用預(yù)付款科目 具體分錄 謝謝
老師你好!問下,寫會(huì)計(jì)分錄,能不能省略,比如說:付一筆有發(fā)票的代理費(fèi)單子,可以直接寫,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嗎,還是說先借:其他應(yīng)付款-XX單位,貸:銀行存款,然后就是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-XX單位,哪樣好些,謝謝老師
老師,對(duì)公給一個(gè)門診部付的款,計(jì)入管理費(fèi)用職工福利費(fèi),那分錄為,借管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款還是直接銀行存款呢,開的普票
老師,員工累計(jì)購(gòu)買一些辦公用品費(fèi)用,報(bào)銷當(dāng)天就轉(zhuǎn)賬給員工個(gè)人卡上,會(huì)計(jì)分錄直接寫借:管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎,還是需要先過下其他應(yīng)付嗎
老師 我想問下員工自己墊付買的辦公用品,然后直接買回來拿著發(fā)票來報(bào)銷了。我做分錄還用走下其他應(yīng)付款嗎 不能直接做如下分錄吧? 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款/現(xiàn)金 還是應(yīng)該這樣做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-*** 借:其他應(yīng)付款*** 貸:銀行存款/現(xiàn)金
,老師,我們公司ERP系統(tǒng)沒有做結(jié)賬,進(jìn)銷存匯總就沒有運(yùn)算,請(qǐng)問是這么表達(dá)嗎?請(qǐng)幫忙梳理下。因?yàn)闆]做結(jié)賬系統(tǒng)進(jìn)銷存有數(shù)量但是但是金額顯示是0的,要核算成本要用系統(tǒng)進(jìn)銷存,所以我要系統(tǒng)工程師把前面的給全部結(jié)賬了,我才能用ERP
請(qǐng)問企業(yè)年報(bào)資產(chǎn)狀況信息的所有信息是填寫去年12月份的數(shù)據(jù) 還是平均數(shù)呢?
請(qǐng)問再電子稅務(wù)哪里可以查詢申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
老師長(zhǎng)投發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi),傭金,或者手續(xù)費(fèi),公允服務(wù)費(fèi)都是沖資本公積么
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減都有哪些疑點(diǎn)
25年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法是沒有信托法嗎
老師,新接的單位內(nèi)部帳,以前沒帳,核對(duì)完數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)比負(fù)債小,錄期初時(shí)需要調(diào)平,應(yīng)該走什么科目
老師?請(qǐng)問一下我們公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口免稅申報(bào),申報(bào)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額怎么算。謝謝老師
為什么用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,用于直接銷售的或用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資
老師,生產(chǎn)化肥企業(yè)反應(yīng)罐地基加固購(gòu)買的水泥入什么科目