你好,你們單位是籌建期的嗎?
國泰公司是一家集團(tuán)公司, 2020年公司本部實(shí)現(xiàn)利潤100萬元,2020年其有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營情況如下: 1、企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)180萬元,公益性捐贈(zèng)16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除; 2、企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)共計(jì)20萬,但無法分清各種費(fèi)用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率均為25%。 請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的納稅所得額為多少?所得稅為多少?(列出計(jì)算式子)
甲公司是增值稅一 般納稅人,2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元;產(chǎn)品銷售成成本3300萬元;銷售稅金及附加117萬元;銷售費(fèi)用1 100萬元(其中廣告費(fèi)350萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬元;新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)30萬元,未形成無形資產(chǎn));營業(yè)外支出800萬元(其中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款150萬元,贊助支出50萬元);全年實(shí)際支付合理工資1 00萬元,實(shí)際發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)分別為20萬元、100萬元和150萬元。根據(jù)上述材料,回答以下問題:該公司2019年度允許稅前扣除的廣告費(fèi)是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的公益性捐贈(zèng)是多少?該公司2019年度應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
甲公司是增值稅一 般納稅人,2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9000萬元;產(chǎn)品銷售成成本3300萬元;銷售稅金及附加117萬元;銷售費(fèi)用1 100萬元(其中廣告費(fèi)350萬元);財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)85萬元;新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)30萬元,未形成無形資產(chǎn));營業(yè)外支出800萬元(其中通過政府部門向貧困地區(qū)捐款150萬元,贊助支出50萬元);全年實(shí)際支付合理工資1000萬元,實(shí)際發(fā)生職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)分別為20萬元、100萬元和150萬元。根據(jù)上述材料,回答以下問題:該公司2019年度允許稅前扣除的廣告費(fèi)是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少?該公司2019年度允許稅前扣除的公益性捐贈(zèng)是多少?該公司2019年度應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
國泰公司是一家集團(tuán)公司,2020年公司本部實(shí)現(xiàn)利潤320萬元,2020年其有關(guān)財(cái)務(wù)核算和經(jīng)營情況如下:企業(yè)當(dāng)年銷售商品1000萬元,企業(yè)發(fā)生廣告費(fèi)180萬元,公益性捐贈(zèng)16萬元,全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)發(fā)生了技術(shù)研發(fā)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)共計(jì)20萬,但無法分清各種費(fèi)用數(shù)額,于是企業(yè)全額在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元全部在企業(yè)納稅所得額稅前扣除;企業(yè)所得稅率為25%。請(qǐng)計(jì)算2020年企業(yè)的應(yīng)納稅所得額為多少?應(yīng)繳所得稅為多少?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年度取得銷售收入8800萬元,銷售成本為5000萬元,會(huì)計(jì)利潤為845萬元。2021年,甲企業(yè)其他部分相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下:20(1)在管理費(fèi)用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)140萬元(2)在銷售費(fèi)用中,發(fā)生廣告費(fèi)840萬元(3)營業(yè)外支出中,列支稅收罰款10萬元。已知:在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5%;廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入15%的部分,允許稅前扣除。企業(yè)所得稅稅率為25%。要求計(jì)算(列出計(jì)算過程):(1)甲企業(yè)在計(jì)算2021年度應(yīng)納稅所得額時(shí)允許扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)(2)計(jì)算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額3)計(jì)算甲企業(yè)2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額額
有聽說是連續(xù)三個(gè)季度開票在25萬到30萬之間會(huì)被預(yù)警?那比如:第一季度24萬,第二季度23萬,第三季度29萬……這樣是不是就不屬于連續(xù)
注冊(cè)公司……名字:XX市XX教育自習(xí)室有限公司,這個(gè)把教育放在前邊的字號(hào)里輸入會(huì)提示含有禁用字,如果放在后邊的行業(yè)里,沒有教育自習(xí)室吧?這個(gè)還能怎么添加能把這些字都帶上
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時(shí),減應(yīng)收應(yīng)付時(shí)會(huì)計(jì)賬怎么做
老師,公司里有公會(huì)??顚S玫馁~目,科目怎么設(shè)置才好?
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實(shí)際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請(qǐng)問在哪里找課程
正確的選項(xiàng)不理解,舉個(gè)具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
這里面都有什么業(yè)務(wù)的。
這個(gè)公司早就注冊(cè)了,但是一直沒有流水,去年7月開始才有流水的。有實(shí)收資本和股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的印花稅,其他就是一些銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)。哦,管理費(fèi)用也為零。這種情況下匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除嗎,比例是多少呢
都有發(fā)生什么業(yè)務(wù)的,如果是辦公費(fèi)的可以全部抵扣。
福利費(fèi)還是按照工資的10%自抵扣。
福利還是按照工資的14%抵扣。
發(fā)生的業(yè)務(wù)就是往來款轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi),然后就是實(shí)收資本和股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生的印花稅,就這兩個(gè),
可以的,這個(gè)手續(xù)費(fèi)需要有發(fā)票。
銀行扣手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票哦
一年累計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用900多元
你好,沒有發(fā)票抵扣不了的,這個(gè)可以問銀行開發(fā)票。
印花稅也可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
印花稅你有完稅證明就可以的。