這種交易模式可能存在稅務(wù)風險。a公司讓b公司將部分貨物賣給c公司后再買回,可能涉及虛構(gòu)交易、轉(zhuǎn)移定價等稅務(wù)問題,容易被稅務(wù)機關(guān)認定為逃避稅收或洗錢行為。建議在進行此類交易前,充分了解相關(guān)稅法規(guī)定,并咨詢專業(yè)稅務(wù)人員以降低風險。

我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進口報關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說這批貨是B先從A購買并在B企業(yè)所在地報關(guān)一次,我們再從B進口并在我國報關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價,這樣有問題嗎?
1.2018年8月,英國A公司與中國山西B公司簽訂一批餐具銷售合同,價格條件為CIF倫敦,B公司需要提供已裝船提單等有效單證。B公司隨后與C運輸公司簽訂運輸合同。2018年10月初,B公司將貨物備妥裝上C公司派來的貨車。英國A公司收貨后來電稱4箱餐具有碰損,其余貨物可能受震動,要求全部降價5%。經(jīng)C公司證實,貨物碰損是在裝船前汽車運輸途中發(fā)生車禍所致。B公司回電,同意受碰損的兩箱餐具降價5%,但其余貨物并未碰損,不能降價。但A公司堅持要求全部降價,B公司考慮到雙方的業(yè)務(wù)關(guān)系,最終做出讓步,同意受碰損的兩箱降價5%,其余降價2.5%。問題:請闡述CIF下買賣雙方的義務(wù)。這個案例中B公司選用CIF術(shù)語是否合適?如果不合適,可以使用什么術(shù)語?為什么?
外貿(mào)A公司向供應(yīng)商B公司購買了一批貨,然后賣給國外C公司,C公司幾個月收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,并將貨全部退給A公司,因退運時間過長,A公司辦理貨物退運繳納了進口關(guān)稅跟增值稅。(B公司當時開了增值稅專用發(fā)票,A公司收到后并申請了出口退稅。退款已收。),現(xiàn)在A公司可以直接將退回來的貨賣給國內(nèi)其他公司嗎? 另外已經(jīng)申請過的退稅是否還要返還給稅務(wù)局?
2021年5月A從某公司收購了一批貨物,并將該貨物交給同事B保管。二人簽訂保管合同后,B在沒有經(jīng)過A的同意下將該批貨物 交付給C保管,但是由于C的疏忽,造成了一批貨物丟失,于是A要求C賠償。2021年8月A收回了剩下的貨物后,租借一個倉庫兩個月的時間來存放剩下的貨物。存放期間,保管人D發(fā)現(xiàn)部分貨品由于包裝不符合約定造成貨品損壞,A便向保管人D索賠。2021年11月,A想要提取貨品,由于已經(jīng)逾期,D向A加收倉儲費。請根據(jù)《民法典》回答下列問題
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票