你好,對(duì)方給你申報(bào)的是勞務(wù)報(bào)酬嗎?

三、計(jì)算問(wèn)答題 某市具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)系增值稅一般納稅人,2020年2月進(jìn)口一批高檔化妝品,成交價(jià)格為100萬(wàn)元(折合人民幣,下同),支付境外技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)共計(jì)2萬(wàn)元。運(yùn)抵我國(guó)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)保費(fèi)無(wú)法確定,海關(guān)按同類貨物同期運(yùn)輸費(fèi)估定運(yùn)費(fèi)為5萬(wàn)元。繳納進(jìn)口稅金后海關(guān)放行,甲企業(yè)將此批高檔化妝品從海關(guān)運(yùn)往企業(yè),支付運(yùn)輸公司(一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,并取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月將此批高檔化妝品的80%銷售,取得含稅銷售額232萬(wàn)元;將剩余的20%無(wú)償贈(zèng)送客戶。 已知:該批高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率為15%,消費(fèi)稅稅率為15%;本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加合計(jì)。內(nèi)銷環(huán)節(jié)增值稅=232÷80%÷(1+13%)×13%-18.52-1×9%=14.75(萬(wàn)元) 這樣算對(duì)么?
D公司(小規(guī)模納稅人),2019年5月向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)甲公司銷售商品,取得全部?jī)r(jià)數(shù)50000元,通過(guò)稅控系統(tǒng)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。另承擔(dān)上述貨物銷售運(yùn)費(fèi)1000元,取得運(yùn)輸部門開(kāi)具運(yùn)費(fèi)發(fā)票。工作任務(wù):1計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納增值稅金額;2思考經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)應(yīng)如何進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理;
4.某市大型商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán),2019年5月相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。(1)進(jìn)口食品一批,支付國(guó)外的買價(jià)180萬(wàn)元,支付運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)地前的運(yùn)輸費(fèi)用15萬(wàn)元、裝卸費(fèi)用和保險(xiǎn)費(fèi)用10萬(wàn)元,支付海關(guān)地再運(yùn)往商貿(mào)公司的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得承運(yùn)部門開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;商貿(mào)公司按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅并取得海關(guān)開(kāi)具的增值稅專用繳款書。(2)當(dāng)月將進(jìn)口食品的70%重新進(jìn)行分裝、灌裝后銷售給其他商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額600萬(wàn)元;20%直接銷售給消費(fèi)者個(gè)人,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額140.4萬(wàn)元;10%入庫(kù)待售。(3)取得食品的逾期包裝物押金收入11.3萬(wàn)元。食品關(guān)稅稅率為20%,上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。
.某煤礦聯(lián)合企業(yè)為增值稅一-般納稅人,具有專業(yè)培訓(xùn)資質(zhì),主要業(yè)務(wù)為原煤開(kāi)采及銷售,某納稅年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(I)銷售開(kāi)采原煤13000,取得不含稅收人15000萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅稅額390萬(wàn)元。支付購(gòu)料運(yùn)輸費(fèi)用共計(jì)230萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(3)全年共實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)5000萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算并回答問(wèn)題(每個(gè)問(wèn)題需計(jì)算出合計(jì)數(shù))。(1)計(jì)算企業(yè)該年應(yīng)繳納的增值稅。(2)計(jì)算企業(yè)該年應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。(3)計(jì)算企業(yè)該年廣告費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)進(jìn)口美式長(zhǎng)頭大卡車,海關(guān)審定的成交價(jià)格為80萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)8萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)4萬(wàn)元。(2)銷售國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸服務(wù),取得含增值稅銷售額327萬(wàn)元,其中305.2萬(wàn)元開(kāi)具增值稅發(fā)票、21.8萬(wàn)元未開(kāi)具發(fā)票。(3)以預(yù)收款方式對(duì)外出租一輛納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)之日前購(gòu)進(jìn)的貨車,租期3個(gè)月,含增值稅租金2.06萬(wàn)元/月。甲運(yùn)輸公司一次性收取3個(gè)月含增值稅租金共計(jì)6.18萬(wàn)元。甲運(yùn)輸公司選擇適用簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅。(4)購(gòu)進(jìn)辦公用小汽車一輛,取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.9萬(wàn)元;支付所購(gòu)小汽車的運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.36萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)職工宿舍專用家具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬(wàn)元。(6)購(gòu)進(jìn)貨車修理勞務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.39萬(wàn)元。已知:關(guān)稅稅率為20%、消費(fèi)稅稅率為5%、進(jìn)口貨物增值稅稅率為13%;交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買材料30塊錢,對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


我們這邊自己去稅務(wù)局繳納20%的個(gè)稅,沒(méi)有匯算。
當(dāng)月在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)繳了增值稅附加稅和個(gè)稅,但現(xiàn)在填報(bào)C表顯示要補(bǔ)稅,發(fā)票在湖南開(kāi)的
哦,那你說(shuō)的這個(gè)是個(gè)體戶吧。
是的老師
你好,你們是成立了多個(gè)個(gè)體戶,還是就一個(gè)?如果是多個(gè)的話,所有的累計(jì)收入減累計(jì)扣除減去投資者扣除費(fèi)用6萬(wàn)。
前提是你這個(gè)扣除得有發(fā)票。