你好,小規(guī)模的征收率是3%
我們是小規(guī)模納稅人,按說是稅率是3%,但是今年不是有那個(gè)優(yōu)惠政策嘛,然后我們就是嗯減,就是最后是嗯,按1%征收,然后現(xiàn)在不是有開發(fā)票嗎?我不知道是選簡易征收這些還是按3%,簡易征收,這兩個(gè)應(yīng)該選哪一個(gè)?
你好老師,小規(guī)模納稅人開專票,是這樣選擇嗎享受優(yōu)惠政策選是,優(yōu)惠政策選擇簡易征收。還是選擇享受優(yōu)惠政策否。
老師,請問一下,小規(guī)模納稅人開票的時(shí)候,新增加品名時(shí),是否使用優(yōu)惠政策是不是選3%簡易增收呢
老師您好,麻煩問下,養(yǎng)生會(huì)所里邊的足療按摩服務(wù)按理說是6%的稅率,但是簡易征收,3個(gè)點(diǎn)的稅率,符合的稅收優(yōu)惠政策,免稅嗎?
老師,uk增加商品和服務(wù)稅收分類編碼時(shí),小規(guī)模納稅人增加服務(wù)類,在是否使用優(yōu)惠政策的這里應(yīng)該選擇簡易征收還是按3%簡易征收?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
那申報(bào)繳納的時(shí)候也是按3%來繳嗎?
如果小規(guī)模納稅人的月銷售額不超過10萬元(含本數(shù)),那么對其增值稅應(yīng)稅銷售收入予以免征
老師,沒有超過10銷售額,我發(fā)現(xiàn)增加開票內(nèi)容的時(shí)候只能選3%,但我開票時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)顯示稅率是1%,我是不是可以不用改直接按1%來開票呢?
是的,可以就按1%開票
好的,謝謝??
不謝,很高興能幫到你