你好,是需要改成什么樣呢?
老師 我們電子稅務(wù)局稅費(fèi)種認(rèn)定 印花稅-倉儲(chǔ)保管 申報(bào)的時(shí)候那表會(huì)有倉儲(chǔ)保管0購銷合同(真實(shí)數(shù)據(jù)),但是這個(gè)月申報(bào)印花稅的時(shí)候因?yàn)椴皇菆?bào)表合并了嗎,我們報(bào)印花稅只有認(rèn)定的倉儲(chǔ)保管這一項(xiàng),不能增加稅目(但是我們實(shí)際業(yè)務(wù)是購銷合同), 然后我們就去大廳更改這一項(xiàng)稅目 把倉儲(chǔ)保管改成了購銷合同 然后正常申報(bào)購銷合同了 但是今天專管員打電話又說我們印花稅-倉儲(chǔ)保管沒有申報(bào),為啥啊
老師您好,我們公司有一個(gè)員工上個(gè)月我是按工資薪金所得來申報(bào)的因?yàn)槭菍?shí)習(xí)生,也沒有交社保,那這個(gè)月我不按薪金所得來申報(bào)了,我要按勞務(wù)所得來申報(bào),我是不是直接稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候改過來了就好了?
老師,我是建筑企業(yè),8月申報(bào)印花稅的時(shí)候,錯(cuò)報(bào)為購銷合同申報(bào)并上繳了印花稅,現(xiàn)在不能修改了。實(shí)際上建筑業(yè)應(yīng)該怎么申報(bào)印花稅
老師您好咨詢您一個(gè)問題:四月份我們申報(bào)3月份印花稅,申報(bào)完后給稅務(wù)專管員打電話讓幫我們改為按次申報(bào)了,當(dāng)時(shí)稅務(wù)也說更改成功了,但是剛收到一條責(zé)令限期整改的短信說我們四月份的印花稅未申報(bào),老師按次不是只有發(fā)生了才申報(bào)的嗎
印花稅是0,申報(bào)的時(shí)候有買賣合同和技術(shù)合同,我指申報(bào)了買賣合同金額0,技術(shù)合同未申報(bào),現(xiàn)在待申報(bào)里還顯示印花稅待申報(bào),是不是技術(shù)合同也要0申報(bào)呢,我要怎么修改申報(bào)表呢
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)必須都得開專票嗎?如果是費(fèi)用也必須開專票嗎?銷項(xiàng)可以記無票收入嗎?
快賬軟件賬套有多少個(gè)是免費(fèi)的
老師,咨詢一個(gè)問題 單位是私營(yíng)幼兒園,一個(gè)家長(zhǎng)孩子是2018年~2021年就讀的,當(dāng)時(shí)家長(zhǎng)沒有要求過開發(fā)票,現(xiàn)在返回來問要發(fā)票,這個(gè)我可以拒絕么,還是必須給對(duì)方開
老師,老板讓我給他親戚社保掛靠,我該怎么做呢?才能盡量避免違法行為
老師您好,我們單位是一般納稅人買一輛車,可以抵什么稅?請(qǐng)您詳細(xì)幫我解釋下。
老師,沒有企業(yè)所得稅匯算清繳的實(shí)操嗎
朋友有兩張銀行承兌匯票到期需要貼現(xiàn),想讓我通過我公司的一般戶托收,我咨詢了一下財(cái)務(wù)朋友說是只要不用基本戶托收,就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?想請(qǐng)問老師,這樣是否可以,是否有風(fēng)險(xiǎn),能不能這樣做?謝謝老師
鐵路運(yùn)輸費(fèi)的印花稅,由運(yùn)輸方繳納后,一并開票給我司結(jié)算,我司印花稅可否進(jìn)銷售費(fèi)用,不進(jìn)稅金及附加?
請(qǐng)問民間非營(yíng)利組織怎么樣的收入可以計(jì)入捐贈(zèng)收入
想在黃色表中取到藍(lán)色表中的數(shù)值,怎么設(shè)置呢?
老師,我要把那個(gè)上報(bào)期限類型改成按期申報(bào)
你好,那就需要去稅局做更改才是的?
收到,非常感謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?