交稅的依據(jù)就是1000萬(wàn)的
你好,老師,我公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)收資本被做到了1500多萬(wàn),現(xiàn)在要更換法人(股東),120萬(wàn)價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司目前虧損狀態(tài),要交轉(zhuǎn)讓價(jià)的20%繳納個(gè)稅?印花稅是按實(shí)收資本萬(wàn)分之五減半繳納?還有增資這一塊會(huì)涉及到哪些稅?
老師好,假如我公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)際上一分沒(méi)交,有兩個(gè)股東,一個(gè)占比40,一個(gè)占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計(jì)稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價(jià)格是0
老師好,假如我公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)際上一分沒(méi)交,有兩個(gè)股東,一個(gè)占比40,一個(gè)占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計(jì)稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價(jià)格是0
老師好,假如我公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)際上一分錢沒(méi)交,有兩個(gè)股東,一個(gè)占比40,一個(gè)占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計(jì)稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價(jià)格是0。是不是以轉(zhuǎn)讓價(jià)格0為依據(jù)還是什么依據(jù)
老師好,假如我公司認(rèn)繳注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)際上一分錢沒(méi)交,有兩個(gè)股東,一個(gè)占比40,一個(gè)占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計(jì)稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價(jià)格是0。是不是以轉(zhuǎn)讓價(jià)格0為依據(jù)還是什么依據(jù)
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬(wàn)元的W產(chǎn)品以200萬(wàn)元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬(wàn)元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
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老師好,一般納稅人是本月初才開(kāi)始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
就是約定的價(jià)格就是計(jì)稅依據(jù)是嗎?
是的,建議按50萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,不然要交950*20%個(gè)稅
那950萬(wàn)沒(méi)有實(shí)繳,也要交稅嗎?
所以你的轉(zhuǎn)股協(xié)議不能亂簽的哈。