 
                            您好,都要申報增值稅哦,現(xiàn)在小規(guī)模季度30萬以內是免增值稅,申報也不用交稅的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    公司的車委托給二手車經銷商出售,賣給了個人,經銷商開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,請問公司還需要進行納稅申報嗎?稅率是多少?在增值稅附表哪里申報
老師,物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,查賬征收,其中有領定額停車費發(fā)票,沒有再金稅盤再開了。定額票當時只是申領沒有交稅,實際手撕時用了一年之前都沒申報收入。那每月收到的定額發(fā)票收入是要申報嗎?如第一季度沒報,可以第二季度一起補報,不更正第一季度的報表嗎。有的說定期定額發(fā)要不用報稅嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人因為業(yè)務需要開增值稅專業(yè)發(fā)票,是做貿易的3%稅率的,那么我在電子稅務局申請增值稅專用發(fā)票的話,平時又開普票又開專票,到季度申報的時候開專票的部分要繳稅嗎?還是和普票合計一起是免稅的?
老師,我問你一下,就是小規(guī)模的增值稅申報是不是和一般納稅人增值稅申報是一樣的呀?都需要超稅是吧?只是小規(guī)模的是季度申報是吧?那我今天報稅,小規(guī)模的那個稅我已經抄過了,第四季度也開發(fā)票了,但是呢,到電子稅務局這邊獲取的時候沒有數(shù)據(jù),請問一下是怎么回事?
老師您好,小規(guī)模物業(yè)公司目前只有停車費收入,部分有手撕發(fā)票,部分無票,季度合計未超過30萬。季度申報增值稅時,是直接將收取3個月的停車收入填在小微企業(yè)免稅銷售額行的本期數(shù),服務、不動產和無形資產欄目框就可以了是么?不用也不用考慮部分有手撕發(fā)票,和部分沒票,也不用考慮1個點和3個點是么?
 
                公司的投資人或實際控制人,在前期給公司借款(其他應付款)怎么跟他們辦借款手續(xù)?
銀行票據(jù)貼現(xiàn)怎么計算公式是什么
一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權。甲公司對租入的使用權資產采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權資產及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
那手撕發(fā)票是按三個月領的發(fā)票總額申報,還是以三個月發(fā)出去的金額申報增值稅呢
您好,按我們發(fā)出去的金額來申報,沒有發(fā)出去,我們也沒有銷售嘛
三個月累計發(fā)出去的手撕發(fā)票總金額除以(1+5%),換算成不含稅收入,再加上開出的數(shù)電發(fā)票金額,申報增值稅是嗎?
您好,是的哦,是這樣申報的
電子稅務局系統(tǒng)上只有開出數(shù)電發(fā)票的明細清單,那加總手撕發(fā)票申報增值稅不是和系統(tǒng)上的不含稅金額不一致了嗎?比對不通過怎么辦呢
您好,您放心好了,我們所有的收入都要申報,大于開票系統(tǒng)才正常的,每個公司都有未開票收入,我們一個月要申報上百萬
那申報增值稅也是一起填在第九行嗎
您好,是填10行,自動9行也有數(shù)據(jù)了