同學(xué),你好 直接修改報(bào)表
貸方是管理費(fèi)用,并沒(méi)有紅沖,財(cái)務(wù)軟件識(shí)別不出來(lái),導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的利潤(rùn)對(duì)不上,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,利潤(rùn)表的利潤(rùn)跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn),是以哪個(gè)為準(zhǔn),怎么填
老師,我去年有2比分錄, 借管理費(fèi),貸銀行, 借銀行,貸管理費(fèi),貸方管理費(fèi)沒(méi)用借方負(fù)號(hào)表示,導(dǎo)致年末未分配利潤(rùn)不對(duì),我現(xiàn)在調(diào)整怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,你好。九月的時(shí)候我的利息收入借貸方向做錯(cuò)了,我這個(gè)應(yīng)該怎么改這個(gè)憑證呢?這樣導(dǎo)致最后我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系(資產(chǎn)表未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)表中未分配利潤(rùn)年末數(shù))現(xiàn)在實(shí)際比應(yīng)該的差著這個(gè)數(shù),想知道我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師好,我這邊做的賬,利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不對(duì),發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬,比如說(shuō)用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導(dǎo)出來(lái)的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
老師,20年管理費(fèi)用貸方金額沒(méi)有寫(xiě)到借方負(fù)數(shù),利潤(rùn)表未識(shí)別,導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,現(xiàn)在要調(diào)賬的話(huà)怎么修正
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣(mài)出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買(mǎi)的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入
賬套里面的報(bào)表要修改帳才能修改報(bào)表呀 老師
同學(xué),你好 不是,你申報(bào)的時(shí)候,直接修改報(bào)表
老師 寫(xiě)的是20年,21年之前的 不是今年的 今年的話(huà)申報(bào)直接修改 但是之前的已經(jīng)申報(bào)過(guò)了
同學(xué),你好 那你現(xiàn)在是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)不對(duì)