你好,會計做賬只能按月折舊,所得稅申報才可以一次扣除
老師,固定資產(chǎn)價值不超5000的可以一次性記費用,那要不要從固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)一下,這樣可以知道有多少固定資產(chǎn),還是直接記費用呢?
請問店鋪購買了電腦以及手機都在5000元以下,是否可以不計入固定資產(chǎn),一次性計入費用,可以嗎? 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 分錄對嗎?
老師,請問我們公司購買6臺電腦,共計25000元,可以一次性計入費用嗎,不走固定資產(chǎn)
老師,公司修了電腦買了主機,這個可以一次性入費用,但是現(xiàn)在對方開發(fā)票開的電腦,這個能不能一次性入費用?。块_了電腦是不是要計入固定資產(chǎn)
老師,維修電腦購進電腦主機,對方給開的“電腦”,電腦和電腦主機的稅務編碼是一樣的,電腦主機可以一次性入費用,電腦要考慮入固定資產(chǎn),要不要退回重開
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應商開錯票,要么我們出口報關選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關單好不好改?改報關單又應該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進項留底稅,跨年還能接著進項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應收賬款的表格
個人勞務收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進行報銷嗎?報銷人是我們
謝謝一鳴老師了!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。