你好,可以的,最好是先入賬計(jì)入低值易耗品,然后領(lǐng)用的時(shí)候再計(jì)入到成本。
老師7月份補(bǔ)了24年的買賣合同印花稅,8月還有風(fēng)險(xiǎn)提示,正常嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,酒店的電費(fèi),水費(fèi),網(wǎng)費(fèi),等等用,應(yīng)該怎么分?jǐn)?/p>
往來款的概念及用途?
老師上個(gè)月開的普票,這個(gè)月客戶想要讓沖銷開專票怎么操作
老師,這個(gè)月做7月份的帳,個(gè)稅申報(bào)是6月份的工資對(duì)吧
法院執(zhí)行走一筆錢是給人員的一個(gè)工傷賠償會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師我們本月開了一張紅字發(fā)票,是我已經(jīng)抵扣的,金額21000,稅額1260,我在報(bào)稅的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作
老師麻煩問一下,我收到一張住宿費(fèi)發(fā)票,是不是就寫張報(bào)銷單,后面附上發(fā)票,憑證是借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:現(xiàn)金,老師這樣做對(duì)嗎,謝謝
老師早上好,我新接受了一家公司,他們每月未增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月交上月增值稅時(shí)借方用:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/應(yīng)交增值稅(已交稅金)。當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?我們以前都是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),借方:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅。我這個(gè)月應(yīng)該對(duì)應(yīng)交的增值稅怎么處理?請(qǐng)老師給指點(diǎn)一下。
老師你好:小規(guī)模納稅人開票稅率1%,做賬不含稅收入是按1%還是3%價(jià)稅分離?謝謝!