是其他流動(dòng)資產(chǎn)40萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)0
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬(wàn),資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬(wàn),這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的填寫會(huì)計(jì)余額表應(yīng)交稅費(fèi)部分可以填在其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?我看到有人把應(yīng)付增值稅的進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)填在了其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)交個(gè)稅填在了應(yīng)交稅費(fèi),這樣子也是可以的嗎?應(yīng)交稅費(fèi)科目余額在借方,填負(fù)數(shù)金額在應(yīng)交稅費(fèi)欄是對(duì)的嗎?
老師,科目余額中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,合計(jì)后得出借方數(shù),是否在填列報(bào)表時(shí)重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)?
資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)是—30萬(wàn),那我可不可以吧未抵扣的稅款調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn),吧12月未交增值稅6萬(wàn)填在應(yīng)交稅費(fèi)貸方
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)元,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)填列在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?不是說(shuō)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額要填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面嗎?正確的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么填?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說(shuō)給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支?。繉?duì)也不利吧?然后老板說(shuō)不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來(lái)多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?