同學(xué),你好 嗯嗯,是的

老師,關(guān)于勞務(wù)報(bào)酬我還是不怎么理解,國(guó)家規(guī)定勞務(wù)報(bào)酬不超800元是可以不用交稅的,但需要企業(yè)幫個(gè)人按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào);第二種情況個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬不超500元的,企業(yè)按500元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,實(shí)際工作中,個(gè)人是否需要給企業(yè)提供500元代開發(fā)票,企業(yè)才可以正常入賬并進(jìn)行稅前扣除呢?如果可行的話,依據(jù)的是哪條法規(guī)呀?
老師,你好,我司支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),每次都是500元以下,我們要求對(duì)方開具收據(jù),支付給一個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一個(gè)月超過了2000.但是每次都沒有超過500.并且開具的收據(jù),這種情況收據(jù)可以稅前扣除嘛,我司需要代扣個(gè)人所得稅嘛
請(qǐng)教老師,從個(gè)人手里買的二手家具,500以內(nèi),可以要求對(duì)方開收據(jù),寫上身份證號(hào)碼和手機(jī)號(hào),就能企業(yè)所得稅前扣除
老師,你好。收到個(gè)人開的收據(jù)要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?每個(gè)月房東會(huì)給我們開水電費(fèi)的收據(jù),因?yàn)槲覀冝k公室小,所以水電費(fèi)的金額都不超500元的,只開收據(jù)給我們,這個(gè)費(fèi)用我們可以稅前扣除嗎?是否需要給對(duì)方申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師,500元以下的零星支出,收據(jù)上注明姓名、身份證號(hào),電話可以稅前扣除,那還需要給他們報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

