同學(xué)你好,可以補(bǔ)填2023年的專項(xiàng)附加扣除信息。
老師,個(gè)稅綜合所得匯算清繳的時(shí)候,可以在今年匯算清繳的時(shí)候,填報(bào)上年的,專項(xiàng)附加扣除嗎?上年每月未扣除,專項(xiàng)附加
老師你好 我現(xiàn)在要進(jìn)行2021年的匯算清繳 2021年我沒有填過專項(xiàng)附加扣除 在這次匯算清繳時(shí)可以補(bǔ)上么
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除是不是只要在2023年的匯算清繳之前填好,都可以累計(jì)扣除,比如這個(gè)人是2023年1月份入職,但是到了2024年匯算2023年個(gè)稅之前填了專項(xiàng)附加扣除,那這個(gè)附加扣除累計(jì)數(shù)是不是從2023.1月開始累計(jì)的呢
老師,我問下這個(gè)月填報(bào)的是2024年的專項(xiàng)扣除,要是有員工2023年沒有填專項(xiàng)扣除按月都交了個(gè)稅,次年3-6月個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候還可以填報(bào)扣除在2023年然后退稅嗎?
老師您好,我老板是2024年1月份填寫的專項(xiàng)附加扣除信息,但是我做自然人扣繳端操作采集專項(xiàng)附加扣除信息時(shí),沒有關(guān)聯(lián)到老板填寫的專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù),只能手動(dòng)錄入,請(qǐng)問這是怎么回事?是必須讓老板以后在2023年填寫2024年的專項(xiàng)附加扣除扣繳信息才可以在2024年順利關(guān)聯(lián)過來嗎?蟹蟹老師
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
那為什么,我補(bǔ)填了贍養(yǎng)老人,但是專項(xiàng)附加扣除信息里面沒有?
老師能幫忙看看嗎
同學(xué)你好,有可能你填寫的是讓單位扣除,不是匯算清繳時(shí)扣除。麻煩你檢查一下。
那怎么改呢?
同學(xué)你好,點(diǎn)那個(gè)去修改,重新選擇一下,就行了。
讓單位扣除,與匯算清繳時(shí)扣除,區(qū)別是什么啊?怎么修改?。?
同學(xué)你好,讓單位扣除,是每月工資中扣除,需要在當(dāng)年處理,匯算清繳時(shí)扣除是字面意思,這是區(qū)別。
圖片中的怎么修改?。?
同學(xué)你好,把上面的對(duì)勾去掉,選擇下面的綜合所得年度自行申報(bào)。
還是,贍養(yǎng)老人,還是沒有抵扣。
同學(xué)你好,這個(gè)需要稅務(wù)局系統(tǒng)審批,會(huì)有個(gè)延遲期,麻煩你過幾天再試試看吧,謝謝。