同學(xué),你好 我把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的
老師,2017年我們老會(huì)計(jì)把利潤(rùn)虧損額調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目,借:以前年度損益調(diào)整10萬,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10萬 老師,現(xiàn)在是不是只有公司有了利潤(rùn)我才可以把這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)平
以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,因?yàn)槲矣袖N項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配,利潤(rùn)就會(huì)減少,像稅費(fèi)類科目不是不影響未分配利潤(rùn)嗎?怎么會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少呢?
有利潤(rùn)分配–以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目? 要不要在結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)”
老師好,補(bǔ)繳的以前年度的稅款,只要牽涉到損益類科目的都需要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧,然后還需要把以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)嗎?
老師,借以前年度損益調(diào)整30045.87,進(jìn)項(xiàng)稅額2704.13, 貸應(yīng)付賬款-這個(gè)公司32750 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)30045.87貸以前年度損益調(diào)整30045.87這樣嗎?但是會(huì)計(jì)科目里面沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說是24年的返利,我要怎么處理?。?/p>
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長(zhǎng)期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎?
那要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額清零要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額嗎?轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到哪里去呢?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
但是我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里有余額。,是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的,之前也計(jì)提都交了稅了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有負(fù)3萬多,要調(diào)到哪里去?
同學(xué),你好 掛在賬上,年末一次結(jié)轉(zhuǎn)
我現(xiàn)在就在12月份一次結(jié)轉(zhuǎn)啊,但是按你這個(gè)方法。轉(zhuǎn)出未交增值稅余額還有負(fù)3萬多。我要把它再結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了。
轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
我知道呢,之前都已經(jīng)計(jì)提繳納了,但轉(zhuǎn)出來好像還有多的轉(zhuǎn)出未交增值稅,多的這一部分轉(zhuǎn)到哪里去了?,
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面的,如果貸方,就是掛著,是留抵
但實(shí)際增值稅申報(bào)表上留抵只有2萬,但我的轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)了3萬
我的差額要寄到哪里去呢?
同學(xué),你好 但實(shí)際增值稅申報(bào)表上留抵只有2萬,但我的轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)了3萬 那你就你有分錄做錯(cuò)或者申報(bào)表填錯(cuò),你要找到原因
可以把差額記到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目嗎?我們這邊的主管都是這么教我的,我想咨詢一下,科目不影響利潤(rùn)分配呀,可以嗎
同學(xué),你好 如果差額記到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,這個(gè)影響損益的
那以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目有什么用呢
我們知道跨年了,分錄不能做到上年去了,分錄只能做到補(bǔ)稅的期間,但是這部分涉及損益的分錄又不能影響當(dāng)期利潤(rùn)表,所有對(duì)于這種情況,我們就會(huì)用到一個(gè)科目:以前年度損益調(diào)整。 說簡(jiǎn)單點(diǎn),就是凡是是損益類科目,都用這個(gè)科目代替就行了,最后達(dá)到的效果就是,分錄做到當(dāng)期了,但是影響是在上期,不會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)表的收入成本數(shù)據(jù)。
因?yàn)檫@個(gè)賬的話好多會(huì)計(jì)做的啊,現(xiàn)在也理不清了,,如果公司不注銷的話,這個(gè)就掛在賬面上沒有影響吧,沒有地方調(diào),要不把應(yīng)交稅費(fèi)里面有這些差額用現(xiàn)金付掉或法人付掉是這樣嗎?可以嗎?實(shí)際是沒有欠稅務(wù)局的錢了,稅費(fèi)都繳清了
同學(xué),你好 要不把應(yīng)交稅費(fèi)里面有這些差額用現(xiàn)金付掉或法人付掉是這樣嗎? 可以