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以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,,,年底我把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 金額會(huì)有所變動(dòng),有點(diǎn)不懂這個(gè)科目,不是以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目不影響未分配利潤(rùn)嗎?

2024-03-09 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-09 14:55

同學(xué),你好 我把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 14:56

進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎?

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 14:56

那要把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額清零要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?

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齊紅老師 解答 2024-03-09 14:57

1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 14:59

那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是有余額嗎?轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到哪里去呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:02

但是我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里有余額。,是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)的,之前也計(jì)提都交了稅了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有負(fù)3萬多,要調(diào)到哪里去?

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:03

同學(xué),你好 掛在賬上,年末一次結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:04

我現(xiàn)在就在12月份一次結(jié)轉(zhuǎn)啊,但是按你這個(gè)方法。轉(zhuǎn)出未交增值稅余額還有負(fù)3萬多。我要把它再結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了。

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:08

轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:09

我知道呢,之前都已經(jīng)計(jì)提繳納了,但轉(zhuǎn)出來好像還有多的轉(zhuǎn)出未交增值稅,多的這一部分轉(zhuǎn)到哪里去了?,

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:11

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面的,如果貸方,就是掛著,是留抵

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:12

但實(shí)際增值稅申報(bào)表上留抵只有2萬,但我的轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)了3萬

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:13

我的差額要寄到哪里去呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:14

同學(xué),你好 但實(shí)際增值稅申報(bào)表上留抵只有2萬,但我的轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)了3萬 那你就你有分錄做錯(cuò)或者申報(bào)表填錯(cuò),你要找到原因

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:15

可以把差額記到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目嗎?我們這邊的主管都是這么教我的,我想咨詢一下,科目不影響利潤(rùn)分配呀,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:16

同學(xué),你好 如果差額記到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,這個(gè)影響損益的

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:17

那以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目有什么用呢

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:19

我們知道跨年了,分錄不能做到上年去了,分錄只能做到補(bǔ)稅的期間,但是這部分涉及損益的分錄又不能影響當(dāng)期利潤(rùn)表,所有對(duì)于這種情況,我們就會(huì)用到一個(gè)科目:以前年度損益調(diào)整。 說簡(jiǎn)單點(diǎn),就是凡是是損益類科目,都用這個(gè)科目代替就行了,最后達(dá)到的效果就是,分錄做到當(dāng)期了,但是影響是在上期,不會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)表的收入成本數(shù)據(jù)。

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快賬用戶4498 追問 2024-03-09 15:25

因?yàn)檫@個(gè)賬的話好多會(huì)計(jì)做的啊,現(xiàn)在也理不清了,,如果公司不注銷的話,這個(gè)就掛在賬面上沒有影響吧,沒有地方調(diào),要不把應(yīng)交稅費(fèi)里面有這些差額用現(xiàn)金付掉或法人付掉是這樣嗎?可以嗎?實(shí)際是沒有欠稅務(wù)局的錢了,稅費(fèi)都繳清了

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齊紅老師 解答 2024-03-09 15:57

同學(xué),你好 要不把應(yīng)交稅費(fèi)里面有這些差額用現(xiàn)金付掉或法人付掉是這樣嗎? 可以

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同學(xué),你好 我把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的
2024-03-09
您好,稅費(fèi)類科目不影響未分配利潤(rùn)?是的。怎么會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)減少呢?因?yàn)槟Y(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益到未分配利潤(rùn)了啊。銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)您放在資產(chǎn)或負(fù)債那好了
2023-03-25
那就計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-12-11
你好! 做分錄: 借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)-10萬 即可調(diào)平。
2021-07-04
是加到未分配利潤(rùn)那里,所有者權(quán)益合計(jì)那一欄
2021-01-21
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