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老師你好,1月份的時(shí)候有一筆出口貿(mào)易開了一張13%銷項(xiàng)的增值稅發(fā)票,然后進(jìn)項(xiàng)也在當(dāng)月抵消。但是作為出口貿(mào)易,是不是應(yīng)該開零稅率的銷項(xiàng)票,再去申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)的出口退稅才是該有的流程?

2024-03-08 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-08 14:09

是的,對(duì)于出口貿(mào)易,一般應(yīng)開具零稅率的銷項(xiàng)發(fā)票,并申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)的出口退稅。這是出口退稅的常規(guī)流程,旨在鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),支持中國的出口業(yè)務(wù)。 具體來說,出口退稅是為了退還出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅,使本國產(chǎn)品以不含稅成本進(jìn)入國際市場,與國外產(chǎn)品在同等條件下進(jìn)行競爭,從而增強(qiáng)競爭能力,擴(kuò)大出口創(chuàng)匯。 因此,如果在1月份開了一張13%銷項(xiàng)的增值稅發(fā)票,但實(shí)際上是出口貿(mào)易,那么應(yīng)該重新處理這個(gè)問題。具體來說,可以聯(lián)系稅務(wù)部門或相關(guān)機(jī)構(gòu),了解如何更正這個(gè)錯(cuò)誤,并申請(qǐng)開具零稅率的銷項(xiàng)發(fā)票以及相應(yīng)的出口退稅。

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快賬用戶5979 追問 2024-03-08 14:21

先感謝老師的回復(fù),1月份的增值稅已經(jīng)在2月初匯算清繳,我想問問:現(xiàn)在是否應(yīng)該全部發(fā)票沖紅,包括進(jìn)項(xiàng)讓銷售方重新開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們也沖紅銷項(xiàng)發(fā)票,再開具新的免稅銷項(xiàng)票給出口貿(mào)易的客戶?

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齊紅老師 解答 2024-03-08 14:23

同學(xué)你好 這個(gè)可以的 還沒退稅可以重新開發(fā)票

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快賬用戶5979 追問 2024-03-08 15:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-08 15:17

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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是的,對(duì)于出口貿(mào)易,一般應(yīng)開具零稅率的銷項(xiàng)發(fā)票,并申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)的出口退稅。這是出口退稅的常規(guī)流程,旨在鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),支持中國的出口業(yè)務(wù)。 具體來說,出口退稅是為了退還出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅,使本國產(chǎn)品以不含稅成本進(jìn)入國際市場,與國外產(chǎn)品在同等條件下進(jìn)行競爭,從而增強(qiáng)競爭能力,擴(kuò)大出口創(chuàng)匯。 因此,如果在1月份開了一張13%銷項(xiàng)的增值稅發(fā)票,但實(shí)際上是出口貿(mào)易,那么應(yīng)該重新處理這個(gè)問題。具體來說,可以聯(lián)系稅務(wù)部門或相關(guān)機(jī)構(gòu),了解如何更正這個(gè)錯(cuò)誤,并申請(qǐng)開具零稅率的銷項(xiàng)發(fā)票以及相應(yīng)的出口退稅。
2024-03-08
你好,你出口資質(zhì)備案了嗎?
2022-03-07
你好 電子口岸查一下,什么時(shí)候報(bào)關(guān)出口的? 如果1月份已經(jīng)出口,那就可以申報(bào)退稅了 (實(shí)務(wù)中,我們一般隔月申報(bào)退稅)
2021-01-27
同學(xué)你好 這個(gè)沒有時(shí)間限制了
2021-08-26
同學(xué),你好 這張發(fā)票是對(duì)方開錯(cuò)了,還是本來就是1%
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