你好,應(yīng)當(dāng)會(huì)按照視同內(nèi)銷,銷項(xiàng)是13%,然后進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
您好老師,我們是一般納稅人,我想問一下,在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,我們開銷項(xiàng)出去,是不是就要全額繳稅啊?繳稅后,從進(jìn)銷存角度來看,缺的這個(gè)票還需要補(bǔ)進(jìn)來嗎?
老師你好!問一下,我們用自購的貨當(dāng)做禮品送給客戶了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出,或者要不要視同銷售
老師,給 領(lǐng)導(dǎo)充值 飯卡不能抵扣,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是這種情況還要作為 視同銷售 處理嗎?要按發(fā)票上不含稅金額 乘以稅率 計(jì)算出 銷項(xiàng)稅額 嗎?供應(yīng)商開票開的是服務(wù)費(fèi)。
老師,你好,幫我看看我這個(gè)筆記是否正確?除了外購貨物對(duì)內(nèi)用于集體福利,個(gè)人消費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,剩下的全部視同銷售,對(duì)嗎
老師,你好,幫我看看我這個(gè)筆記是否正確?除了外購貨物對(duì)內(nèi)用于集體福利,個(gè)人消費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,剩下的全部視同銷售,對(duì)嗎
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計(jì)稅呢
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時(shí)候聽懂了的 好會(huì)兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉],解析下
老師,我今天申報(bào)個(gè)稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個(gè)?
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時(shí)候聽懂了的 好會(huì)兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
明白了,現(xiàn)在稅務(wù)局其實(shí)是認(rèn)定我們是外銷,只是出口退稅不符合政策對(duì)嗎?所以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是這個(gè)意思嗎?
你好,這也是最好的結(jié)果了? 按照你們把貨物銷售給國內(nèi)企業(yè),出口退稅是不給退的,進(jìn)項(xiàng)正常抵扣,具體還要看稅務(wù)局的態(tài)度