第一個借銷售費用貸其他應(yīng)付款 第二個發(fā)票怎么開的
老師這一大題怎么做??? 根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄,列出必要的明細(xì)科目: (1)企業(yè)購進(jìn)甲材料一批,價款 80000 元,增值稅進(jìn)項稅額 13600 元,運雜費 400 元,材料已驗收入庫,款項用銀行存款支付。 (2) 盤盈設(shè)備一臺,估計累計折舊為10000元,其完全價值為100000元。上述盤盈的機(jī)器設(shè)備經(jīng)上級批各轉(zhuǎn)作為營業(yè)外收入。 (3)企業(yè)以銀行存款支付前欠供應(yīng)單位的購料款 28900 元。 (4)企業(yè)收到立達(dá)工廠前欠貨款 23400 元存入銀行。 (5)以銀行存款購入公用品 1500 元,其中車間用辦公用品 500 元,管理部門用辦公用品 1000 元。 (6)以銀行存款支付廣告費 15000 元。 (7) 銷售甲產(chǎn)品1000件,每件售價100元;乙產(chǎn)品3000件,每件售價50元,增值稅銷項稅額共 42500元,價稅款已收,存入銀行。 (8) 李某出差回來,報銷差旅費 210 元,超支 10 元,用現(xiàn)金付訖。 (9) 用銀行存款支付生產(chǎn)車間修理費 1300 元。 (10) 銷售給光明工廠甲產(chǎn)品 1000 件,單位售價 100 元,增值稅銷項稅額 17000 元,款項尚未收到。 (11) 銷售給某工廠甲材料計 3000 元,增值稅銷項稅額 510 元,款項已收,存入銀行。 (12) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷甲材料的成本 2000 元。 (13) 結(jié)轉(zhuǎn)本月已售甲產(chǎn)品2000件,每件成本60元,乙產(chǎn)品3000件,每件成本30元。 (14) 收到華風(fēng)公司分來的投資利潤 30000 元 , 存入銀行存款戶。 (15) 用銀行存款向災(zāi)區(qū)捐款60000 元。 (16) 收到罰款收入 10000 元,存入銀行。 (17) 結(jié)轉(zhuǎn)本月支付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人的工資60000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資40000元,車間管理人員的工資10000元,行政管理人員工資6000元。 (18) 月末,結(jié)轉(zhuǎn)損益類收入賬戶的余額, (19) 按本月實現(xiàn)利潤總額的計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅(所得稅稅率 25%)
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我想問個問 公司車輛要交養(yǎng)路費,一位管理成人員,想要賺中間的差價,所以他要先把錢打到公司先行墊付交一年的養(yǎng)路費,就可以享受優(yōu)惠兩個月的差價,我們公司還是照常交一年的,一年是100元,他直接把錢打到公司賬戶,交付一年的養(yǎng)路費,付就只要付80元就行 公司還是正常付100元,,這樣,我要怎么做分錄 我這樣的, 第一筆收到 借庫存現(xiàn)金 80 貸其他應(yīng)付……某人80 交付養(yǎng)路費時 借預(yù)付賬款…養(yǎng)路費 貸銀行 然后每個月攤銷 借制造費用 貸預(yù)付賬款…養(yǎng)路費 每個季度支付墊付款 借其他賬款…某人 貸庫存現(xiàn)金 賺錢的差價 他需要找油料抵他賺的差價 借管理費用(優(yōu)惠報銷) 貸庫存現(xiàn)金 感覺好復(fù)雜,有啥好的簡便賬務(wù)處理不
這個賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔(dān)。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢? 好暈。
酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔(dān) 對應(yīng)分錄,麻煩會的老師做一些,謝謝
老師,想問下中級財務(wù)管理考試時,做計算題和綜合題時,乘號可以用*代替填嗎?
這一題為什么不能按照債務(wù)重組?
您好,老師,想問下:第16題是單選題,答案為什么是這個式子?明明是半年付款一次,不是應(yīng):2*A*(1+3%)=30,這樣嗎?
老師員工給車安擋風(fēng)玻璃時,把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會計基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
民間非盈利組織會計基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
請問:這道題無形資產(chǎn)入賬價值公允價200,為啥加6,不是公允價值按公允價入賬嗎?
請問:這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
沒開發(fā)票,只在國臺小程序查到這筆費用已到賬,但不是現(xiàn)金,是費用形式,以后可以抵減貨款。
借預(yù)付賬款,借銷售費用負(fù)數(shù)。
借貸都是負(fù)數(shù)?
你好,第一個借方是正數(shù),第二個是復(fù)數(shù)
這樣借貸不平哦
借預(yù)付賬款100 借銷售費用-100 合計0
借貸雙方金額不一致,保存不到這筆憑證的
截圖 你寫的我看下的
宴席獎勵入銷售費用二級科目接待費嗎?
你好 和你客戶發(fā)生的可以的
借方有沒有二級科目?貸方可以是正數(shù)嗎?
把銷售費用放到借方負(fù)數(shù)。
賬也不平啊
你好,你截圖填寫之后的可以嗎?
上面填寫的不對,是放到借方負(fù)數(shù),你是放到了貸方負(fù)數(shù)
已更改了
你好,第二行的預(yù)付賬款也放到借方。
而且是一個正數(shù),你沒有發(fā)現(xiàn)你和我寫的這個不一樣。
好的,收到
是啊,就是這么做的。