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老師,請(qǐng)問阿里巴巴國際站找一達(dá)通,就是收款是通過一達(dá)通那提現(xiàn),請(qǐng)問現(xiàn)在要退稅是怎么退稅

2024-03-07 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-07 13:01

你好,可以通過上面的?智能報(bào)關(guān)平臺(tái)代理申報(bào)退稅

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:02

不能在電子稅務(wù)局退稅嗎?

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:02

需要什么資料

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:04

我們是走空運(yùn),就是聯(lián)邦快遞申報(bào),然后是通過一達(dá)通那收款,然后是我們沒有沒有戶,現(xiàn)在是要怎么退稅

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:05

你好,需要在商務(wù)局辦理出口的備案,然后拿到備案手續(xù)后,在電子稅務(wù)局備案成為外貿(mào)企業(yè),才可以在電子稅務(wù)局退稅 要不就只能通過給你們報(bào)關(guān)的單位等代理公司,代理退稅

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:07

那如果是已經(jīng)在電子稅務(wù)局備案外貿(mào)企業(yè)

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:07

那要提供什么資料,怎么知道是不是代理出口

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:08

報(bào)關(guān)單是這樣,去年出口,還沒有開出口發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在開票,然后退稅,要怎么在電子稅務(wù)局處理

報(bào)關(guān)單是這樣,去年出口,還沒有開出口發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在開票,然后退稅,要怎么在電子稅務(wù)局處理
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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:10

如果備案外貿(mào)企業(yè),可以自己申報(bào)退稅 電子稅務(wù)局備案需要先在商務(wù)局辦理外貿(mào)出口的資質(zhì) 代理出口一般公司會(huì)和代理公司簽訂合同協(xié)議,支付代理費(fèi),可以問下公司的外貿(mào)文員或者相關(guān)人員

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:18

如果是在智能報(bào)關(guān)平臺(tái)那申報(bào)退稅,那請(qǐng)問是不是平臺(tái)退稅會(huì)就手續(xù)費(fèi)

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:19

我是想在電子稅務(wù)局申報(bào)退稅,是已經(jīng)符合出口資質(zhì),試問需要什么資料退稅

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:20

一般外邊找的代理會(huì)有5個(gè)點(diǎn)左右吧,退稅的,平臺(tái)不知道有優(yōu)惠沒,這個(gè)不確定。

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:21

我是想自己退稅,在電子稅務(wù)局如果操作,需要什么資料

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:24

商務(wù)局辦的外貿(mào)證咱們有吧

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:39

怎么看自己有沒有在電子稅務(wù)局備案出口

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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:40

在登錄電子稅務(wù)局-我要查詢-出口退稅信息查詢,企業(yè)備案信息查詢里面

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:51

這樣就是可以自己在電子稅務(wù)局退稅嗎?

這樣就是可以自己在電子稅務(wù)局退稅嗎?
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齊紅老師 解答 2024-03-07 13:56

是的,備案好就可以退稅了

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快賬用戶1824 追問 2024-03-07 13:59

想問問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在補(bǔ)開,然后出口日期是去年,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:00

可以的,這個(gè)沒有問題的

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你好,可以通過上面的?智能報(bào)關(guān)平臺(tái)代理申報(bào)退稅
2024-03-07
1.確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。 3.根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本:借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 4.貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額:借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)。 5.收到出口退稅款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2023-10-31
同學(xué)你好 這個(gè)要交增值稅附加稅所得稅
2023-06-14
同學(xué)你好 這個(gè)直接做就可以了 做出口退稅的
2022-01-07
你好,同學(xué)。 你這沒有報(bào)關(guān)單 ,就不能作外銷收入,轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入處理申報(bào)增值稅的
2021-03-08
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