你好!是的,也是經過這個
老師!計提社保費:借管理費用-社保(單位部分) 貸應付職工薪酬-社保費(單位部分); 繳納社保費:借應付職工薪酬-社保(單位) 其他應付款-社保(個人) 貸銀行存款 這樣對么?
1.計提工資: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保/公積金(單位部分) 借:管理費用-社保(單位部分) 管理費用-公積金(單位部分) 貸:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 3.發(fā)工資: 借:應付職工薪酬-職工工資 ?? 貸:銀行存款 ?????? 其他應付款-社保(個人部分) ?????? 其他應付款-公積金(個人部分) 4.繳納社保公積金: 借:應付職工薪酬-社保(單位部分) 應付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應付款-社保(個人部分) 其他應付款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 老師給我看下計提社保,工資,發(fā)放和繳納社保,的分錄對不對?謝謝
老師,單位承擔的社保也通過應付職工薪酬科目可算嗎
您好,老師!社保費中個人繳納和單位繳納應該怎么做分錄,是把個人繳納部分全部加起來,借計其他應收款,貸記應付職工薪酬—社保,單位繳納部分加起來借計管理費用,貸記應付職工薪酬—社保,是這樣嗎
付單位社保費可要通過應付職工薪酬科目
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結轉,現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結轉是每月結轉一次還是一年結轉一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經費的申報,以前每個月都有的唄
正確做法,從計提到實繳分錄應該是什么樣的 我做的單位部分沒從這里過
你好1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
我直接是 杰:管理費用-社保單位部分 其他應收-個人部分 貸:銀行存款 沒通過應付職工薪酬,正確是怎樣的
你好!!這樣做也是可以的,就是其他應收或者其他應付都沒有問題。