您好,這個讓個人和個體戶出個委托協(xié)議
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業(yè),掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現(xiàn)在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農(nóng)民工,現(xiàn)在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發(fā)生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
老師,個體工商戶,營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是:拉花加工。拉花由許多方片、圓片串成,就像珠子串成項鏈的原理。我公司發(fā)出材料委托個體工商戶加工成方片、圓片,并不需要串成拉花,個體工商戶也具備加工的機器設(shè)備,這樣的情況,個體工商花開發(fā)票的名稱可以為:XX材料加工嗎?還是一定要:拉花加工?
老師好!請教一下關(guān)于授權(quán)委托的事(注:就是2021年2月1日當天,項目經(jīng)理曾給我說要我出具個人卡給辦公室人員登記賬號,準備發(fā)工資,當時我信以為真(注:2020年9月份入職,到2021年2月份都沒發(fā)工資),那曾想是公司與乙方個人簽訂了一份工程意向協(xié)議書,里面指定將款項轉(zhuǎn)入我個人賬戶,對這件事我曾反對個人卡收款支付,但項目經(jīng)理和法人不聽,我也堅持要將款項打退回乙方個人賬戶,最后項目經(jīng)理沒辦法,讓我將款項轉(zhuǎn)到另一名員工個人賬戶,由她去支付過渡費等等,當時發(fā)生點不愉快,并沒有出具授權(quán)委托書之類的),現(xiàn)我寫了一份委托書,老師幫看一下是否可行?還需要補充什么嗎?
老師您好跟您請問我公司為勞務公司,給總包開據(jù)發(fā)票后,勞務款是從建設(shè)方農(nóng)民工專用賬戶直接支付給農(nóng)民工個人賬戶的。(支付過程是:總包出具代發(fā)工資委托給到建設(shè)方,我司再出具代發(fā)委托給總包方)我確認收入時跟甲方要了給農(nóng)民工轉(zhuǎn)賬的銀行明細作為憑據(jù),但明細上是總包的名字,請問這樣確認收入的憑證可以嗎?(因為我們大多數(shù)工程款都走的是農(nóng)民工專用賬戶) 二、我司下面的勞務隊也是跟您課上說的一樣,采取的是包工頭專業(yè)承包的一種形式,由包工頭個人成立的個體工商戶,然后給我司開具發(fā)票,請問一下,這個成本支出,已從農(nóng)民工專戶中直接支付 ,我能從農(nóng)民工資中直接確認主營業(yè)務收入嗎?
老師好!公司在2021年2月1日由項目副總經(jīng)理聯(lián)系和私人(乙方)簽訂了工程意向協(xié)議,協(xié)議里說誠信保證金50萬元轉(zhuǎn)入我個人賬戶(現(xiàn)在我已經(jīng)讓公司出縣授權(quán)委托書)。之后我看合同后拒絕,要求轉(zhuǎn)公戶,可項目副總總有一大堆理由,之后我要將款項打退回乙方,項目副總不同意,最后讓我將款項轉(zhuǎn)給另一個人,由她用個人賬戶去支付?,F(xiàn)在我打算離開公司了,要不要讓法人在授權(quán)委托書上備注一下:同意按授權(quán)委托書上辦理,某某某收款后及時轉(zhuǎn)入某某賬號(卡號:)要不要這樣寫? 至于我轉(zhuǎn)款后對方(她已辭職)沒給我收據(jù),我應該怎么處理完善?麻煩老師指點一下怎么陳述?以免后期我解釋不清楚 像這種情況下我會不會有什么風險?如果有的話,我離開之前如何完善?麻煩老師指點怎么處理?應該注意及提防哪些?
請問電腦賬在哪里登陸進去做呢
老師,公司按照收入產(chǎn)出法核定抵扣的方式來抵扣進項,我們購進稻谷開了5萬的發(fā)票給我們,還有包裝袋子的進項專票,那我們企業(yè)一共可以抵扣的進項是多少?
新辦的營業(yè)執(zhí)照為什么登錄不上一直提示納稅人識別號不對
你好!請問員工沒有在我公司交社保,他的工資能走對公發(fā)嗎?
老師,從哪里下載一般納稅人資格證明?
老師您好,別人通過掃碼今天給我們公司支付了錢,我們怎么查?出納說沒查到,不知道啥原因,難道微信支付隔一天到賬嗎?
老師,社保、個稅和增值稅這種代扣代繳的要寫付款憑證嗎
工程公司購買的車子車輛購置稅是14601.77,機動車銷售同一發(fā)票開票金額是165000,是在2024年3月購買,雖然車輛購置稅已經(jīng)在2024年3月繳納,但是車子并未入賬,現(xiàn)在2025年4月所屬期如何入賬,具體分錄怎么寫
老師,我現(xiàn)在正在建賬,看到余額表里面上個人做的是:應賬款貸方有余額2800,然而,他的資產(chǎn)負債表里面對應的這個數(shù)2800是在預收賬款.那我現(xiàn)在的話,根據(jù)科目的余額方向,我現(xiàn)在做到了應收賬款的余額是個負數(shù),是不是沒錯的?
老師,過戶費怎么寫分錄