你好 是的,這個(gè)你在匯算清繳之前,拿到發(fā)票就可以的
老師,我的采購發(fā)票都是次月來的,到了12月份,我成本暫估了,1月份拿到采購發(fā)票,我想問下我年終匯算清繳要對(duì)這個(gè)暫估,成本要做調(diào)增拿嗎?還是只要年終匯算清繳之前取得了就可以了?
老師,21年的成本發(fā)票是不是必須在2021年12月份取得,還是說在22年5月份之前匯算清繳之前取得都可以
老師,12月底暫估了5萬費(fèi)用,明年匯算清繳之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31號(hào)拿到了當(dāng)天開的5萬的發(fā)票是否可以?還是明年拿過來的發(fā)票一定得是今年的日期
明年匯算清繳前收到的成本發(fā)票,是做到12月份嗎?還是說12月份暫估成本,來的發(fā)票放到2024年,沖成本就可以?
2023年12月份開了500萬發(fā)票,成本票不夠。我現(xiàn)在暫估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我這個(gè)成本票到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)增嗎?還是可以直接用到2023年成本里面
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
那我需要紅沖之前的暫估成本嗎?如果紅沖了,豈不是要交季度的企業(yè)所得稅?
不需要啊,你直接把發(fā)票放到后面去就可以的
可是,2024年的成本發(fā)票,我每個(gè)月都入賬的,我就是搞不懂,那不是重復(fù)計(jì)算了么?
那你這樣當(dāng)心,只能是先紅沖,再做正式的分錄了
成本發(fā)票,我每個(gè)月都入賬的,也結(jié)轉(zhuǎn)成本的,就是暫估成本只能紅沖了?紅沖老板又不想交企業(yè)所得稅,哎,又找不到足夠的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
那你這個(gè)就是左右為難的啊
我每個(gè)季度紅沖,暫估,反復(fù)推著走,行不,哈哈哈
那你這個(gè)工作量不是很大嗎