借管理費用 應(yīng)交稅費待認證, 貸銀行 認證之后借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證。
請問老師,在認證系統(tǒng)上看到一張紅字專票,之前收到的票已經(jīng)認證并且做賬了,怎么處理?
請問老師,剛接受一家貿(mào)易公司,原來的會計說有幾張進項發(fā)票是不能認證的,請問可以一直不認證嗎?賬務(wù)處理如何處理呢?
請問老師,我剛到一家建筑公司,發(fā)現(xiàn)原來支付的工程款全打個人賬戶里了,現(xiàn)在該怎么處理
你好,我想咨詢一下收到的專票當(dāng)月沒認證抵扣,做賬是做在了待抵扣進項稅額,然后下個月認證抵扣了,該怎么賬務(wù)處理呢
請問老師,2022年收到一張建筑服務(wù)的專票,因為沒有備注要求重新開具,請問老師我作為收到發(fā)票的一方怎么處理,我已經(jīng)做進項認證了。
養(yǎng)蛇的合作社 有利潤需要交所得稅嗎
老師,因運送甲公司門框途中造成門框摩擦損壞,我公司與甲公司協(xié)商,為彌補甲公司訂單號120費用損失1000元,我們公司少收甲公司訂單號221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會計分錄怎么做
老師好,比如本月應(yīng)交增值稅是:17510,但是增值稅申報表帶出來的是:17510.1,多出來的0.1我記營業(yè)外支出-其他,摘要寫什么
印花稅申報錯誤,已繳費,如果更正申報,計稅金額更改為0.會自動退嗎
比如題目中單位是2萬元, 讓寫分錄 分錄的數(shù)值是2萬元嗎?還是20000元?
工商的財務(wù)負責(zé)人,公司不配合,怎樣可以自行變更呢
老師,我們老板進口貨物賣給個人,老板讓開給其他公司銷項票這可以嗎
老師,請問資本金是注冊資本嗎?公司是當(dāng)時經(jīng)營只是注冊了之后借支,還沒有實繳
未開具發(fā)票怎么做賬?
老師,你好,請教下,個體工商戶不是月收入10萬,季度30萬,免稅嗎,要怎么核定呢
當(dāng)月收到的專票需要計入應(yīng)交稅費待認證嗎?可以直接計入其成本科目嗎?
沒有認證的需要做這個里面不可以。
當(dāng)月認證的專票,是可以不計入待認證的是嗎?
當(dāng)月認證的,直接做應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,不用做待認證。
老師,之前沒有做過建筑行業(yè)的賬,怎么去學(xué)習(xí)做其賬務(wù)處理,納稅申報
你好,你想去看什么行業(yè)的,你去實操里面有真正實操去看哪個行業(yè)?還有報稅實操,然后你找對應(yīng)的就可以