你好,點數(shù)字賬戶去里面查看下有開票頁面沒
個體戶,打算大部分開電子票,所以我們購稅盤托管在稅局了,就是需要把金稅盤掛在稅局的機(jī)房,我們已經(jīng)在票種核定領(lǐng)了三種發(fā)票,如圖,那如果我們沒有發(fā)票打印機(jī),想開紙質(zhì)的普票和專票的話,是不是去稅局的自助發(fā)票機(jī)就可以自己打印發(fā)票呢?還是要到稅務(wù)大廳辦理?需要帶什么證件和章嗎?
老師 ,請問下, 我們是授權(quán)經(jīng)銷企業(yè), 現(xiàn)在廠家開給我們的都是機(jī)動車增值稅專用發(fā)票,我們有租賃業(yè)務(wù),車子要上牌 ,現(xiàn)在自己給自己開機(jī)機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票用于上牌,那種請況算銷售額嗎?每次開出機(jī)動車銷售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?款項怎么支付?不可能自己付給自己吧
想問一下 我今天作廢了昨天的發(fā)票 然后在電子稅務(wù)局驗舊 驗舊的時候作廢發(fā)票一欄沒顯示有作廢發(fā)票 我不懂然后也沒管就直接驗舊這個月一號到今天的發(fā)票,都說作廢發(fā)票要上傳圖片啊,可我沒上傳作廢發(fā)票的圖片啊 怎么辦 我是剛剛上班 不明白這些 不知道問題大不大 有老師可以解答一下嘛
老師,就是我們公司當(dāng)初領(lǐng)機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票時,稅局多發(fā)了30份的數(shù)量到ukey里面,但實際這30份是沒有紙質(zhì)發(fā)票的,我想問一下可不可以在電子稅務(wù)局上面繳銷掉這30份發(fā)票,繳銷后需要拿ukey到稅局更新一下嗎?
你好,周五的時候開了一張電子普票,但是因為信息開錯了需要重開,但是也沒有電子普票了,需要在電子稅務(wù)局申請領(lǐng)票,領(lǐng)票前要把電子普票正常填開的和已作廢的做一下驗舊才可以申請領(lǐng)新票,我不小心把開錯的那一張也驗舊了,然后還在開票uk上把這張開錯的發(fā)票紅沖了,紅沖過之后才發(fā)現(xiàn)我把這張開錯的發(fā)票給驗舊了,不知道該怎么辦了!有沒有補救辦法!
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報,怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
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你好,看有沒有這個開票業(yè)務(wù),在菜單查找下
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