同學(xué)你好 不可以手動填嗎
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關(guān)于稅就是像有一個我們沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應(yīng)交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結(jié)轉(zhuǎn),一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結(jié)轉(zhuǎn),然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因為我們領(lǐng)導(dǎo)他交稅的時候他都是借應(yīng)交稅費增值稅銷項稅,然后做收入的時候也是貸銷項稅,然后還有進項稅在那里,所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費時間了。
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
你好,老師,請問一下,我每次收到進項發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒有銷項發(fā)票開出去,我就沒有去認(rèn)證進項發(fā)票,這樣一來時間久了,就會產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進項稅額,那這樣報表有沒有問題,會不會產(chǎn)生預(yù)警
我們公司原來的會計做賬,當(dāng)一個月銷項大于進項,但有留抵不需要繳稅,她就把進銷項差額記到未交增值稅的貸方,當(dāng)銷項小于進項,留抵增加,她就把差額記到未交增值稅的借方。我們用的會計軟件,生成應(yīng)交稅費表的取數(shù)規(guī)則是,累計應(yīng)交和已交分別取未交增值稅的貸方和借方。這樣過了幾個月應(yīng)交稅費表的累計應(yīng)交和已交都有數(shù),但實際上沒有繳稅。這是正常情況嗎?
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點開發(fā)票,讓對方開13個點的發(fā)票大概加幾個點
老師,A105050表的補充養(yǎng)老保險和補充醫(yī)療保險是填社保費嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報,財務(wù)報表加了一些研發(fā)費用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報表的哪張報表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因為想便宜點買,所以就讓個人買可以享受國補,但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報利息支出包括利息收入嗎
是在做分錄的時候?qū)憫?yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅不能填0
是手動寫金額的時候
同學(xué)你好 是零就不用做分錄了
我意思是是不是這個月沒有未交增值稅就不用做這筆分錄
對的 咩有就可以不做
那留的留抵稅額是等下次有銷項額就做分錄交未交增值稅對嗎
對的 這樣就可以的