可以的,可以享受的。
老師您好!我想咨詢一下我們企業(yè)2020年享受過留底退稅政策是不是以后我們就永遠(yuǎn)不可以享受即征即退政策,即使我們以后把留底退稅稅額繳足也不可以享受是這樣的嗎?
老師你好,目前我司是軟件企業(yè)享受增值稅即征即退政策?現(xiàn)在的留底退稅政策可以享受嗎?
你好,稅收編碼在選擇的時(shí)候有一個(gè)即征即退50%的政策,但是我這個(gè)企業(yè)不屬于即征即退。我可以選擇不享受這優(yōu)惠政策嗎
增值稅留抵退稅政策,它其中有一個(gè)條件,說的是以前沒有享受過增值稅即征即退的,那我們就是超過3%的稅負(fù),享受即征即退,那是不是我們既然享受即征即退了,就不能享受增值稅留抵退稅政策,是不是這個(gè)意思?
老師 你哈我咨詢哈 我單位符合“資源綜合利用增值稅即征即退政策” 我是在今年12月做的備案 文件是2022.3起有效的 我想問的是3-12月我們單位也可以享受這個(gè)政策 ?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?