可以的,可以這么做的。
計(jì)提工資時(shí)候,工資上的個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎 科目可以寫(xiě) 計(jì)提時(shí)。 借 其他應(yīng)收款~個(gè)人所得稅 待 應(yīng)付職工薪酬~個(gè)人所得稅 銀行扣款 借 應(yīng)付職工薪酬~個(gè)人所得群 貸 銀行存款 扣員工的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 其他應(yīng)收款~ 這樣可以嗎 還是就是寫(xiě) 借 應(yīng)交稅費(fèi)~代扣個(gè)人所得稅!??
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問(wèn)的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶(hù)端的工資薪金收入是填6000元 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對(duì)嗎?
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
您好老師,比如:我的工資7000元,個(gè)人所得稅繳60元, 第一工資發(fā)放的時(shí)候: 借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資 7000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 60 銀行存款 6940元 繳的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 60 貸:銀行存款—60元 這個(gè)做的分錄有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提工資有個(gè)稅 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個(gè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 發(fā)放上個(gè)月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 是這樣寫(xiě)的嗎 代扣代繳個(gè)稅 應(yīng)交
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
好的老師
不用客氣 周末愉快
老師,還想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,2023年7-11月的電費(fèi)沒(méi)有計(jì)提,從12月開(kāi)始計(jì)提的話.而2月繳納的3萬(wàn)元是7-1月份的電費(fèi)總計(jì),我是這樣做的,借:待攤費(fèi)用-電費(fèi)30000 貸銀行存款 12月計(jì)提管理費(fèi)用-電費(fèi)3333.33 貸待攤電費(fèi)333.33元,1月份計(jì)提一個(gè)月,那剩余的13333.34元怎么做呢,掛在賬上嗎?
你好,這個(gè)待攤費(fèi)用取消了,改成預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款,你的其他應(yīng)收款或者預(yù)付兩款有余額的
老師,我不太明白
借其他應(yīng)收款3萬(wàn),貸銀行存款、 借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款3333.33, 剩余的在其他應(yīng)收款里面掛賬。
好的老師,
不用客氣 周末愉快