您好,借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師 我是先做的 借:管理費用 招待費 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行存款 然后再做一筆 借:管理費用 招待費 貸:應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
這么做對嗎
您好,第一個分錄是進(jìn)項稅,2個分錄的稅金科目不一樣的 借:管理費用 招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅? ? ?貸:銀行存款? ?借:管理費用 招待費 貸:應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師 第一筆不能做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
您好,當(dāng)然不能呀,我們要知道不能抵,當(dāng)時就?? 借:管理費用 招待費? ? ? ? 貸:銀行存款?
它倆是一個發(fā)票啊
那就是我有一個發(fā)票是不能抵的 然后是專票 那我咋做啊
您好,不能抵的專票,全入費用中 借:管理費用 招待費? ? ? ? 貸:銀行存款?
然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
您好,不用了,我們抵扣了才用轉(zhuǎn)出的
可是我們領(lǐng)導(dǎo)讓我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
您好,那我們有沒有抵扣呀,原來發(fā)票的進(jìn)項入賬了么
都是上個月的 一起做賬的
查一下上月的賬,這個分錄有沒有價稅分錄入賬呢,領(lǐng)導(dǎo)說要轉(zhuǎn)出就是上月入了進(jìn)項稅了
都是我今天做的 借:管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 然后我又做了一筆 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 姐:管理費用 貸:應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 然后又做了一筆 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
哦哦,分錄是也沒有錯呀,對的呀
她說我做錯了 老師 你能給我寫一個完整的分錄嗎
?借:管理費用-招待費? ? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸:銀行存款? 姐:管理費用-招待費? ?? 貸:應(yīng)交稅費 增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅這個二級科目的余額是月度一次轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費未交增值稅 將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅