你好,沒有增值稅,加息抵減企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)5%。
6月剛成立的企業(yè),今年的企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策?有沒有啥可以加計扣除的?業(yè)務(wù)招待費啥的怎么扣
老師2022年還有小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?固定資產(chǎn)加計扣除的政策2022年還有嗎?
老師,物業(yè)公司屬于生活性服務(wù)業(yè),請問2022年還能享受增值稅加計抵減的政策嗎?企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嗎?最新的政策分享下,感謝
老師,物業(yè)公司2022年還還繼續(xù)享受加計扣除10%的稅收優(yōu)惠政策嗎
老師,有個最新的增值稅政策是什么?延長到2027年的,還有酒店企業(yè)管理的增值稅和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有哪些?
請問老板購買兩萬的包贈送給客戶怎么做賬
他自己使用過的,有之前購入發(fā)票證明不超過原先購買價格的,不需要交稅,如果他是買來帶銷售給你們的增值稅1%附加稅6%個稅按照核定的一般在0.8%到1.5%。老師您說的這個附加稅怎么是6%啊
請問去年收到的專票已入賬已認(rèn)證,記管理費用,應(yīng)交進(jìn)項稅額,今年6月發(fā)票全額紅沖,如何記會計分錄
稅務(wù)局說來看生產(chǎn)經(jīng)營情況,需要準(zhǔn)備什么,注意什么
請問老師,這樣的普通發(fā)票,雖然13%的進(jìn)項稅率,我是不是不能抵銷項,只能當(dāng)普通發(fā)票用,做915的成本賬
公司在淘寶銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品100元,運費10元,交易費1元,客戶付款95元產(chǎn)品,10元運費,淘寶補(bǔ)貼5元,公司收到109元,請問分錄怎么做
老師,你能告訴我那個不動產(chǎn)的查詢,我們開票那個代碼是多少啊?我們都開,我第一次開這種票,那個解碼它出來不到項目名稱。
老師費用先開票后付錢!這個怎么做賬!
涉及建筑安裝的才能開9%嗎?如果是設(shè)備安裝呢?
老師,工資的金額我做的全額計提,包含公司承擔(dān)的社保和個人承擔(dān)部分,開工資的時候,做分錄后,應(yīng)付職工薪酬-工資這個科目剛好多出個人承擔(dān)社保的金額,是我哪里做的不對嗎
沒看明白 ,您細(xì)說下唄
是餐飲業(yè) 沒有增值稅嗎? 還是啥情況
你好,一般納稅人餐飲和酒店物業(yè)公司沒有增值稅加計扣除政策了 增值稅稅率6%, 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。
就是你的增值稅是銷項稅額減進(jìn)項稅額