只包括22年實(shí)際交的
老師,好。工商年報(bào)時(shí),納稅總額都包括哪些稅?包括的2022年1月份繳納2021年12月份的增值稅及附加稅等?哪包括2022年12月份的稅嗎?都哪些稅不包含?
老師工商年報(bào),這個全年實(shí)繳是按照所屬期嗎?例如22的年報(bào)包不包含23年1月份繳納的22年12月份的稅款?
工商年報(bào)里的納稅總額按所屬期還是實(shí)際繳納的例如22年12月的稅款23年1月繳納的,用填到22年納稅總額里嗎
老師好,2022年工商年報(bào)納稅總額,包含2022年12月份計(jì)提.,2023年1月份繳納的增值稅,附加稅嗎? 包含2023.5匯算清繳補(bǔ)交的所得稅嗎
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時(shí),納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進(jìn)去嗎
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
沒懂,現(xiàn)在算23年實(shí)繳的,22年12月征期的增值稅是在23年繳納的,這部分算嗎
只看22年銀行實(shí)際支付的,不管23年支付