那你的收入是根據(jù)什么來做的?開發(fā)票或者收到的錢嗎?
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時,做工程施工-合同成本-材料費,勞務(wù)費時,做工程施工-合同成本-人工費,等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時,是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費.人工費.間接費用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師,早上好,我們是建筑勞務(wù)公司,損益類有主營業(yè)務(wù)收入,工程施工,主營業(yè)務(wù)成本,工程施工跟主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,我想問問老師有啥問題嗎,是不是這個工程完工之后工程施工全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不能為負(fù)也不能有余額
老師,您好,我們是做建筑門窗工程,包工包料,我們采購進來的材料和配件是給A工廠幫加工成門窗外框,然后由A工廠把加工完工的門窗外框發(fā)到我們的工地,我們這個怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我家企業(yè)是做室內(nèi)裝修工程的,我們包工包料的,現(xiàn)在比如說A工程,進來的材料,是計入庫存商品,還是原材料? 等工程完結(jié)再把這些材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面,還是邊領(lǐng)用邊結(jié)轉(zhuǎn)? 還有收到人工勞務(wù)費發(fā)票,收到就結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
老師 關(guān)于收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 我們有工程和軟件,工程是由外包公司做,我們只收取12%的服務(wù)費 沒有完工進度表,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務(wù)利潤表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正常扣除減除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
有成本票確認(rèn)收入或開發(fā)票
按毛利潤來結(jié)轉(zhuǎn)的
老師毛利率怎么算 謝謝
收入減成本)/收入 這個
您說的是毛利潤,是收入減成本嗎
是的,對的,是這個意思的。