您好,不對,內(nèi)外賬一樣的分錄,區(qū)別在沒有發(fā)票的成本和收入只在內(nèi)賬里,
老師,小規(guī)模企業(yè)退貨分錄哪種是正確的?第一種 借 主營業(yè)務收入 32.01 貸 其他貨幣資金-支付寶 32.33 應交稅費-應交增值稅 -0.32 第二種 貸 其他貨幣資金-支付寶 32.33 貸 應交稅費-應交增值稅 -0.32 貸 主營業(yè)務收入 -32.01
老師 我想問下 微信收的款我可不可以直接還借款呢借:其它貨幣資金 貸:主營業(yè)務收入 然后借:其他應付款 貸: 其它貨幣資金 這樣做分錄對嗎
1.法人提取備用金借:其他貨幣資金-微信貸:其他應付款-法人2.購買產(chǎn)品或報銷費用借:庫存商品/管理費用應交稅費貸:其他貨幣資金-微信3.銷售商品借:其他應付款-法人貸:主營業(yè)務收入應交稅費
1.法人提取備用金借:其他貨幣資金-微信貸:其他應付款-法人2.購買產(chǎn)品或報銷費用借:庫存商品/管理費用應交稅費貸:其他貨幣資金-微信3.銷售商品借:其他應付款-法人貸:主營業(yè)務收入應交稅費這樣合理嗎
老師 超市的帳 有刷卡 微信 支付寶 1:借:銀聯(lián)/其他貨幣資金WX/其他貨幣資金ZFB 貸:主營業(yè)務收入 2:借:應收賬款—銀聯(lián)/WX/ZFB 貸:主營業(yè)務收入 請問1和2哪個做帳對呢
老師您好,我現(xiàn)在公司上家給我們打529.5萬賬款,公司總收入,這個錢到賬上我需要繳納哪些稅
公寓房不能用煤氣,申請餐飲許可證不知道能批嗎
老師,我想問一下,電費戶頭在我們公司名下,我們要怎么把這電費發(fā)票開出去呢
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份工資多計提了,現(xiàn)在應該怎么處理這種賬務
郭老師,企業(yè)著火,我們賬上有什么要調整的,比如有損失原材料
臨時工工資一個月可以做多少
老師買了兩臺逆變器,我是入辦公費好還是固定資產(chǎn)好?
個體工商戶注銷時,賬上還有未分配利潤,之前每季度已經(jīng)繳納了給人經(jīng)營所得稅,那針對這部分賬上的未分配利潤還需要繳納嗎(沒有初始投資成本)
老師,請問一下養(yǎng)魚賣魚的公司,購進飼料入什么費用?還是成本?還是原材料材料采購什么的哦?要入原材料 然后領用入生產(chǎn)成本的嘛?還是直接主營業(yè)務科目?。康怯袝r候開票少呢,直接入成本就成本高于收入了。
老師,開電子普通發(fā)票,要求含稅,稅額那里填0是吧
那就是用第一個分錄嗎
您好,是的呢,是這么理解的
我們有無票收入 這部分不想報稅 外賬的話我就按開票金額算收入 但是和我的資金對不上啊 怎么解決呢
您好,明白,那我們這個貨款不要打到公司**嘛,賬上錢多了,不做這個分錄賬不平,另外風險是稅務一查一個準