同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
企業(yè)的個(gè)人所得稅完憑證在那里下載?
資產(chǎn)負(fù)債表日,以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失,減記的金額應(yīng)當(dāng)予以恢復(fù)。這么說對嗎 應(yīng)該不對吧?不全面。
開具發(fā)票,有個(gè)15元的銷售折扣,如何開出-15元,我點(diǎn)添加折扣,這里是暗的,無法開
老師稅收優(yōu)惠的六稅兩費(fèi)減免額在做賬時(shí)直接按照已經(jīng)減免后繳納的金額做賬嗎?還是先按全額分二步做?會計(jì)分錄怎么做?
老師你好 3乘以3這符號操作在中間要怎么操作我在符號這邊找 偏上 對方單過來星形符號在中間 在中間要怎么操作
批量代發(fā)工資3個(gè)月的,三萬可以一次性發(fā)嗎
請問老師,酒店預(yù)存先開票,然后再消費(fèi)。導(dǎo)致增值稅收入和所得稅收入不匹配這種情況怎么處理?
小規(guī)模企業(yè)跟農(nóng)戶(無法開具發(fā)票)采購農(nóng)產(chǎn)品,再以成本價(jià)銷售另外的個(gè)人,中間未產(chǎn)生利潤,請問企業(yè)采購和銷售分別要怎么做賬務(wù)處理?
老師你好 3乘以3 那個(gè)星形符號在中間要怎么操作 我按小鍵盤星形符號偏上 對方發(fā)過來在中間要怎么操作
老師!我們公司要調(diào)增發(fā)票額度,稅務(wù)局要求提供四流,那個(gè)運(yùn)費(fèi)單提供物流發(fā)票不知道行不行?
不是,老師我問的是掛靠方他自己花錢異地繳納了部分稅款,當(dāng)時(shí)我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)2萬,貸其他應(yīng)付款2萬,我公司沒有退錢給他,直接從總計(jì)應(yīng)繳稅費(fèi)中扣除了他預(yù)繳的部分,請問這個(gè)其他應(yīng)付款2萬 怎么平賬
這個(gè)稅費(fèi)不就是你們承擔(dān)的嗎 應(yīng)交稅費(fèi)扣除了他預(yù)繳的就是你們抵減了呀 就是上面的分錄 其他應(yīng)付款的話最后付款給這個(gè)人的時(shí)候沖就可以
老師,就是說必須付給他才可以平賬對嗎?這個(gè)是掛靠項(xiàng)目,稅費(fèi)是由他們承擔(dān),我們是等他的項(xiàng)目回款后扣除稅費(fèi),應(yīng)付款項(xiàng)后剩余的支付給他們的
同學(xué)你好 對的 用一個(gè)往來科目就可以 最后平了