同學(xué)你好,你們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則還是會計(jì)準(zhǔn)則?
12月份年終獎計(jì)提表,1月份發(fā)放實(shí)際比計(jì)提的多,這個賬務(wù)怎么處理,比如說張三12月計(jì)提2萬,實(shí)際發(fā)了3萬,這種怎么處理賬務(wù)呢
老師 去年年底計(jì)提了年終獎150000萬,但是今年實(shí)際發(fā)放了14萬,申報(bào)了14萬,匯算清繳時我調(diào)增了1萬,請問帳里怎么處理
年底了,今年一共計(jì)提了112萬安全生產(chǎn)費(fèi),科目記入了專項(xiàng)儲備,實(shí)際發(fā)生了60萬費(fèi)用,沖減了專項(xiàng)儲備,年末剩下的52萬專項(xiàng)儲備怎么處理?
老師好,想請教一下,2022.12預(yù)提年終獎金50萬,可今年1月份實(shí)際發(fā)放了60萬。那多發(fā)10萬賬務(wù)要怎么處理呀
2023年計(jì)提的獎金90萬,實(shí)際發(fā)放了87萬,剩下3萬的怎么入賬?
行政單位購電動三輪車用入固定資產(chǎn)嗎,單價(jià)5000元,依據(jù)什么
物業(yè)公司為業(yè)主代交水電費(fèi),款是公賬打出去的,這個發(fā)票購貨方開誰的抬頭
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會保險(xiǎn)(個人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,金額大寫是元還是圓?
成本費(fèi)用類結(jié)轉(zhuǎn)時是在貸方嗎
老師,出口退稅備案在電子稅務(wù)局申請是啊
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,有很多員工,需要公司退款給他們,可以用銀行代發(fā)退嗎?會不會被認(rèn)定為工資?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
@董孝彬老師。別的老師別回答
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
沖減不發(fā)的那部分怎么做分錄?
那就借:以前年度損益調(diào)整2貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎2 借:利潤分配-未分配利潤2貸:以前年度損益調(diào)整2
應(yīng)付沒發(fā)的部分,就在貸方啊
第一個分錄是紅字
第二個分錄你要注意你的報(bào)表取數(shù)規(guī)則,看是紅字,還是換下借貸方