你好,第一個(gè)需要視同銷售繳納增值稅,第二個(gè)它是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣的。
老師,請(qǐng)問公司購買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目這里非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目是什么意思可以舉例子嗎?
26.下列行為中,屬于視同銷售貨物應(yīng)征增值稅的有()。A銷售代銷貨物B將委托加工的貨物無償贈(zèng)從給其他單位C向其他單位無償轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)D將外購的貨物用于免征增值稅項(xiàng)目
下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
將自產(chǎn)丶委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,可以舉例子嗎?
開信用證手續(xù)費(fèi) 開了2000萬 手續(xù)費(fèi)都 10萬 一次性做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)分公司,不用獨(dú)立核算,是不是工商注冊(cè)申請(qǐng)營業(yè)執(zhí)照就行了,不用去稅務(wù)報(bào)備
老師問一下、我們工廠客戶打一筆應(yīng)收款給我們5萬,但是客戶又賣了幾箱紅酒給我們1620元客戶說從貨款直接抵扣、也開了發(fā)票1620給我們、我們賬怎么做呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,我在計(jì)算8月份應(yīng)交增值稅的時(shí)候,1.有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是作為加項(xiàng) 2.有個(gè)分錄是借進(jìn)項(xiàng)稅1000,貸方,待抵扣1000,是不是這個(gè)1000正常認(rèn)證勾選就好了,我在計(jì)算增值稅這個(gè)1000作為減項(xiàng)嗎
老師您好,*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) *廣告服務(wù)*服務(wù)費(fèi) *廣告服務(wù)*推廣費(fèi) 開這個(gè)發(fā)票內(nèi)容要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
社保繳費(fèi)基數(shù)最低多少河南地區(qū)
個(gè)體工商戶有對(duì)公賬戶,但是賬戶上沒錢 繳納稅費(fèi)可以用出納銀行卡么?
你好 一個(gè)人可以同時(shí)是幾個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
非應(yīng)稅項(xiàng)目是指啥
你好,現(xiàn)在沒有非應(yīng)稅項(xiàng)目,之前有營業(yè)稅的。現(xiàn)在都是增值稅,都是應(yīng)稅項(xiàng)目。
那為啥現(xiàn)在稅法書上還寫非應(yīng)稅項(xiàng)目
2016年出來的文件,當(dāng)時(shí)剛營改的還有一部分是交營業(yè)稅的。
現(xiàn)在是不是過時(shí)了啊
是的,過時(shí)了,但是這個(gè)政策沒有變。
現(xiàn)在都營改增了,都是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目了,已經(jīng)不適用了啊
不適用了,但是政策沒有變,他沒有改呀
為啥不適用了,政策不改變啊
你好,政策沒有變,還是這一個(gè), 不過現(xiàn)在沒有非應(yīng)稅項(xiàng)目了