計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)是會(huì)計(jì)中的兩個(gè)重要概念。計(jì)提是指根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和制度規(guī)定,預(yù)先計(jì)算和確認(rèn)某些費(fèi)用或負(fù)債的過程。而結(jié)轉(zhuǎn)則是指在一個(gè)會(huì)計(jì)期間結(jié)束后,將某些賬戶余額轉(zhuǎn)入其他相關(guān)賬戶的過程。簡而言之,計(jì)提是計(jì)算和確認(rèn),而結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)移和平衡。
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)和平時(shí)的結(jié)轉(zhuǎn)有什么區(qū)別嗎
計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)都是月末要做的對(duì)吧,他們有什么區(qū)別尼
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益和結(jié)轉(zhuǎn)成本有什么區(qū)別
老師請(qǐng)教你一下,計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)質(zhì)有什么區(qū)別 就是叫法上面
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤有什么區(qū)別嗎
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本